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  • 索引號(hào) 1150011400913032XA/2021-00190
  • 主題分類(lèi) 財(cái)政
  • 體裁分類(lèi) 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2021-08-26
  • 發(fā)布日期 2021-08-26
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)行政服務(wù)中心2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)財(cái)政局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)行政服務(wù)中心2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

重慶市黔江區(qū)行政服務(wù)中心

2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹落實(shí)國(guó)、市、區(qū)關(guān)于行政審批制度改革的決定和要求,協(xié)同推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革。承擔(dān)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),落實(shí)《“渝快辦”工作規(guī)范》等政務(wù)服務(wù)系列標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、管理、維護(hù)、安全保障和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳培訓(xùn)等工作。承擔(dān)全區(qū)政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體的建設(shè)、管理、維護(hù)和安全保障以及重慶市政府信息公開(kāi)系統(tǒng)、重慶市政府APP內(nèi)容維護(hù)。承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)值班工作,推動(dòng)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);承擔(dān)市長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng)公開(kāi)電話和信箱三級(jí)聯(lián)辦工作。落實(shí)“三集中三到位”,推行“一窗受理、分類(lèi)審批、統(tǒng)一出件”工作制度;組織實(shí)施全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能評(píng)估、考核等工作。負(fù)責(zé)推行政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”工作,建立以評(píng)價(jià)、反饋、改進(jìn)、監(jiān)督、考核等為主要內(nèi)容的政務(wù)服務(wù)評(píng)價(jià)制度。承擔(dān)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)支持、效能監(jiān)察等工作;督促落實(shí)并聯(lián)辦理、聯(lián)合審查等工作機(jī)制。落實(shí)全區(qū)依申請(qǐng)行使的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理情況的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心及各分中心、區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心、村(社區(qū))便民服務(wù)中心等辦事大廳政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等工作;對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+督查”事項(xiàng)進(jìn)行交辦、督辦、轉(zhuǎn)辦。承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)政府辦公室交辦的其他工作事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2020〕27號(hào),整合重慶市黔江區(qū)人民政府電子政務(wù)辦公室(區(qū)信息化管理辦公室)、重慶市黔江區(qū)政務(wù)值班室,重慶市黔江區(qū)行政服務(wù)站的職責(zé),組建重慶市黔江區(qū)行政服務(wù)中心,為區(qū)政府辦公室管理的正處級(jí)公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2020年度決算編制的單位1個(gè)(重慶市黔江區(qū)行政服務(wù)中心與原區(qū)政府電子政務(wù)辦合并決算)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)444.66萬(wàn)元,支出總計(jì)444.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加444.66萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)444.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加444.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。其中:財(cái)政撥款收入444.66萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)444.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加444.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。其中:基本支出374.66萬(wàn)元,占84.3%;項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元,占15.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)444.66萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加444.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入444.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加444.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。較年初預(yù)算數(shù)增加242.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.1%。主要原因是根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2020〕27號(hào),決算數(shù)據(jù)與原區(qū)政府電子政務(wù)辦合并決算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加444.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。較年初預(yù)算數(shù)增加242.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.1%。主要原因是根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2020〕27號(hào),決算數(shù)據(jù)與原區(qū)電子政務(wù)辦合并決算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

一般公共服務(wù)支出376.16萬(wàn)元,占84.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加212.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)129.3%,主要原因是決算數(shù)據(jù)與原區(qū)政府電子政務(wù)辦合并決算。社會(huì)保障與就業(yè)支出19.93萬(wàn)元,占6.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬(wàn)元,下降10.71%,衛(wèi)生健康支出13.40萬(wàn)元,占4.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.42%,主要原因是住房保障支出9.63萬(wàn)元,占2.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出374.66萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)366.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加366.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)8.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.49萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元,下降17.7%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)派車(chē)制度,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加7.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年一致。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年一致。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和路橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是我單位嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)派車(chē)制度,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加3.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。

公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政務(wù)服務(wù)工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.60萬(wàn)元,下降28.6%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加4.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次726人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)55.07元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.49萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是新增單位,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額17.46萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公家具、電腦、打印機(jī)、機(jī)房設(shè)備等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金420萬(wàn)元。撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告2個(gè)。項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目占50%,自評(píng)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目占50%。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 黔江區(qū)行政服務(wù)中心項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(2020年度)

專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱

政務(wù)服務(wù)運(yùn)行專項(xiàng)

聯(lián)系人及電話

龐紅??79228596

主管部門(mén)

區(qū)政府辦公室

實(shí)施單位

區(qū)行政服務(wù)中心

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率(B/A,%)

年度資金總額:

256

256

100%

其中:上級(jí)資金




本級(jí)資金

256

256

100%

其他資金




年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

2020年全年政務(wù)服務(wù)辦件量50萬(wàn)件,接待辦事群眾60萬(wàn)余人次。

2020年共受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)52萬(wàn)件,辦結(jié)率100%、滿意率99.99%。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年完成值

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)


標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

辦件量

50萬(wàn)件

52萬(wàn)件










質(zhì)量指標(biāo)

辦結(jié)率

100%

100%






時(shí)效指標(biāo)
















標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)













社會(huì)效益
指標(biāo)

提升服務(wù)效能,規(guī)范化運(yùn)行

100%

100%










生態(tài)效益
指標(biāo)













可持續(xù)影響指標(biāo)













滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

滿意率

98%

99.99%










說(shuō)明

無(wú)

2.項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況。

2020年財(cái)政預(yù)算政務(wù)服務(wù)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共256萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12月底列支256萬(wàn)元,項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目的開(kāi)展主要根據(jù)區(qū)政府的安排,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān);整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照中心內(nèi)部管理制度及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展中,嚴(yán)格人員作風(fēng),單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,不存在違規(guī)違法的問(wèn)題。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

(1)數(shù)量指標(biāo)

2020年政務(wù)服務(wù)中心共受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)525651件,其中網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)18069件,辦結(jié)率100%。

(2)質(zhì)量指標(biāo)

2020年政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦結(jié)率100%、評(píng)價(jià)率98.91%、滿意率99.99%、網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)按時(shí)辦結(jié)率100%,無(wú)超期辦件及投訴情況發(fā)生。

(3)時(shí)效指標(biāo)

2020年12月以前全部完成。

(4)成本指標(biāo)

根據(jù)單位職責(zé),保障全區(qū)政府網(wǎng)站、電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)安全運(yùn)行和政務(wù)服務(wù)中心的正常運(yùn)行。水電費(fèi)、租賃網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、為民服務(wù)設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)用及大廳標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、服務(wù)指南印制等,該項(xiàng)目12月底共列支256萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況

(1)經(jīng)濟(jì)效益

無(wú)

(2)社會(huì)效益

2020年度黔江區(qū)政務(wù)服務(wù)效能水平評(píng)估總體指數(shù)為86.51,相比2019年提高9.27,效能為“優(yōu)”。高于全市平均指數(shù)85.73,排名全市第22名,相比2019年提高10名,位于第二等次;高于渝東南武陵山區(qū)城鎮(zhèn)群指數(shù)82.32,在渝東南武陵山區(qū)城鎮(zhèn)中群排名第1名。市政府辦公廳印發(fā)《2020年度全市政務(wù)服務(wù)工作突出單位和優(yōu)秀窗口單位的通報(bào)》,黔江區(qū)行政服務(wù)中心被市政府辦公廳評(píng)為2020年度“政務(wù)服務(wù)優(yōu)秀窗口單位”。

(3)生態(tài)效益

無(wú)

(4)可持續(xù)影響

切實(shí)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)中心的規(guī)范管理,進(jìn)一步強(qiáng)化行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),審批流程更加優(yōu)化,審批時(shí)限進(jìn)一步縮短,嚴(yán)格按照“放管服”改革要求,打造廉潔高效的政務(wù)環(huán)境。

3.管理類(lèi)指標(biāo)完成情況

政務(wù)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目依據(jù)充分,并且目標(biāo)非常明確,預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,符合要求,全面完成全年計(jì)劃和目標(biāo)。

4.滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度達(dá)到99.99%以上。

二、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成績(jī)效目標(biāo),下一步將切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)政府網(wǎng)站、電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)的安全維護(hù)運(yùn)行和政務(wù)服務(wù)中心的管理,充分收集項(xiàng)目支出依據(jù),合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

該項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)完成較好。

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228596。

區(qū)行政服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx


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