重慶市黔江區(qū)公共資源交易事務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)公共資源交易事務(wù)中心
2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市黔江區(qū)公共資源交易事務(wù)中心是重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委所屬副處級公益一類全額撥款事業(yè)單位,系全區(qū)公共資源交易平臺,主要承擔公共資源交易監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作、政府采購活動集中采購機構(gòu)相關(guān)職能職責,協(xié)助開展工程建設(shè)領(lǐng)域招投標營商環(huán)境優(yōu)化、推廣運用中介超市服務(wù)等公共資源交易管理綜合事務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2021〕2號文件要求中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、招投標監(jiān)督室、集中采購代理室(原政府采購部)。
重慶市黔江區(qū)公共資源交易事務(wù)中心核定事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名、副主任2名,中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)265.75萬元,其中:一般公共預(yù)算資金265.75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入 0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2.84萬元,主要是人員工資、社保基數(shù)等正常調(diào)整。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)265.75萬元,其中:一般公共服務(wù)支出200.16萬元;社會保障和就業(yè)支出39.70萬元;衛(wèi)生健康支出13.39萬元;住房保障支出12.51萬元。整體支出較去年增加2.84萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入265.75萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出265.75萬元,比2025年增加2.84萬元。其中:基本支出250.75萬元,比2025年增加12.84萬元,主要原因是人員工資正常調(diào)資;項目支出15萬元,比2025年減少10萬元,主要原因是2025年政府采購項目減少。
黔江區(qū)公共資源交易事務(wù)中心2026年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.66萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費 0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.66萬元,較2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款15萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1 輛,其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳青園?聯(lián)系方式:023-79230718
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