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  • 索引號 1150011400913016X3/2022-00054
  • 主題分類 工業(yè)
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2022-08-29
  • 發(fā)布日期 2022-08-29
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2021年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2021年度部門決算情況說明

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé),承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素保障及安全管理工作,負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責(zé),推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項(xiàng)目。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)保科、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有兩個下屬事業(yè)單位:區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心、區(qū)無線電監(jiān)測站

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2021年度收入總計2562.80萬元,支出總計2562.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少109.01萬元、降低4.1%,主要原因是:?資源勘探信息等支出減少。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2021年度收入合計2562.80萬元,較上年決算數(shù)增加97.84萬元,增長4.0%,主要原因是:衛(wèi)生健康及農(nóng)林水收入增加。其中:財政撥款收入2562.80萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2021年度支出合計2562.80萬元,較上年決算數(shù)減少73.16萬元,降低2.8%,主要原因是:資源勘探信息等支出減少。其中:基本支出963.99萬元,占37.61%;項(xiàng)目支出1598.81萬元,占62.39%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少35.85萬元,降低100%,主要原因是:財政收回未支付的財政應(yīng)返還額度資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2021年度財政撥款收入2562.80萬元,較上年決算數(shù)增加97.84萬元,增長4.0%,主要原因是:衛(wèi)生健康及農(nóng)林水收入增加。

此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2021年度財政撥款支出2562.80萬元,較上年決算數(shù)減少73.16萬元,降低2.8%,主要原因是:資源勘探信息等支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少35.85萬元,降低100%,主要原因是:財政收回未支付的財政應(yīng)返還額度資金。

4.比較情況。本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障和就業(yè)支出227.84萬元,占8.89%,和年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出267.26萬元,占10.43%,和年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)農(nóng)林水支出477萬元,占18.61%,和年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)資源勘探工業(yè)信息等支出1555.57萬元,占60.7%,和年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)住房保障支出35.12萬元,占1.37%,和年初預(yù)算數(shù)一致。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出963.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出849.64萬元,較上年決算數(shù)增加38.93萬元,增長4.8%,主要原因是:對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出114.34萬元,較上年決算數(shù)減少40.29萬元,降低26.06%,主要原因是:加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

(四)政府性基金財政撥款收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金財政撥款收支。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計7.98萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.52萬元,降低48.5%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.25萬元,降低13.54%,主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,較上年支出數(shù)相同。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,較上年支出數(shù)相同。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?6.95萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,降低0.71%。較上年支出數(shù)增加1.12萬元,增長19.21%,主要原因是:公務(wù)車?yán)匣嚲S修費(fèi)用增加,出差次數(shù)增多,汽油費(fèi)和過橋過路費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元,主要用于接待向上爭資、招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.47萬元,降低87.88%。較上年支出數(shù)減少2.37萬元,降低69.71%,主要原因是:強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待15批次129人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)79.8元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.48萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.34萬元,較上年決算數(shù)減少40.29萬元,降低26.06%,主要原因是:加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

本年度會議費(fèi)支出0.66萬元,較上年決算數(shù)增加0.51萬元,增長340%,主要原因是:租用會議中心會議室次數(shù)增多,會議室租金費(fèi)用增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.05萬元,降低100%,主要原因是:加強(qiáng)培訓(xùn)管理,培訓(xùn)次數(shù)減少。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0.6萬元,其中:政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.6萬元,占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對9個項(xiàng)目開展了績效自評,其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng),涉及資金1598.81萬元。從評價情況來看,較好地完成了年初設(shè)定目標(biāo)。

(二)績效自評結(jié)果

2021年度部門整體績效自評表

主管部門

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會

財政歸口科室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

自評 ?總分

100

部門 ?聯(lián)系人


聯(lián)系 電話


部門預(yù)算執(zhí)行情況
(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率
權(quán)重

執(zhí)行率
得分

1598.81

1598.81

1598.81

100

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

區(qū)經(jīng)信委智能化創(chuàng)新應(yīng)用成果達(dá)到3個以上;數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合項(xiàng)目達(dá)到1個以上;新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7戶以上;重點(diǎn)通信任務(wù)完成率達(dá)到市上考核任務(wù)的100%;微型企業(yè)培育庫入庫數(shù)量達(dá)到20戶以上;微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數(shù)量達(dá)到50戶以上;企業(yè)滿意度達(dá)到100%。

區(qū)經(jīng)信委智能化創(chuàng)新應(yīng)用成果達(dá)到3個以上;數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合項(xiàng)目達(dá)到1個以上;新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7戶以上;重點(diǎn)通信任務(wù)完成率達(dá)到市上考核任務(wù)的100%;微型企業(yè)培育庫入庫數(shù)量達(dá)到20戶以上;微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數(shù)量達(dá)到50戶以上;企業(yè)滿意度達(dá)到100%。

區(qū)經(jīng)信委智能化創(chuàng)新應(yīng)用成果達(dá)到3個;數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合項(xiàng)目達(dá)到1個;新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7戶;重點(diǎn)通信任務(wù)完成率達(dá)到市上考核任務(wù)的100%;微型企業(yè)培育庫入庫數(shù)量達(dá)到20戶;微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數(shù)量達(dá)到60戶;企業(yè)滿意度達(dá)到100%。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

年初
指標(biāo)值

調(diào)整
指標(biāo)值

全年
完成值

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo) 得分

是否核心
指標(biāo)

未完成 原因

項(xiàng)目績效目標(biāo)編制合格率

%

=

100

100

100

10

10


部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率

%

=

100

100

100

10

10


智能化創(chuàng)新應(yīng)用成果

3

3

3

10

10


數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合項(xiàng)目

1

1

1

10

10


新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)量

7

7

7

10

10


重點(diǎn)通信任務(wù)完成率

%

100

100

100

10

10


微型企業(yè)培育庫入庫數(shù)量

20

20

20

10

10


微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數(shù)量

50

50

60

10

10


企業(yè)滿意度

%

100

100

100

10

10


說明

區(qū)財政局設(shè)置的共性指標(biāo)權(quán)重為30分,部門設(shè)置的個性指標(biāo)權(quán)重為70分;未完成績效目標(biāo)、完成績效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說明。

一級項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目

名稱

煙廠易地技改項(xiàng)目專項(xiàng)資金

項(xiàng)目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委

財政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

孫忠亮

聯(lián)系電話

18183195790

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

94.6

94.6

94.6

100

10

10

其中:

市級支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

專款用于解決黔江卷煙廠易地技改項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施中未納入項(xiàng)目投資預(yù)算但對項(xiàng)目推進(jìn)產(chǎn)生直接影響的不可預(yù)見費(fèi)用,以確保項(xiàng)目加快推進(jìn)實(shí)施。

專款用于解決黔江卷煙廠易地技改項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施中未納入項(xiàng)目投資預(yù)算但對項(xiàng)目推進(jìn)產(chǎn)生直接影響的不可預(yù)見費(fèi)用,以確保項(xiàng)目加快推進(jìn)實(shí)施。

全年為項(xiàng)目指揮部解決項(xiàng)目房屋租賃、辦公、宣傳等資金94.6萬元。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

項(xiàng)目前期工作完成數(shù)

3

3

3

20

20


建設(shè)事故發(fā)生率

%

=

0

0

0

20

20


資金兌現(xiàn)率

%

=

100

100

100

20

20


資金支付及時率

%

=

100

100

100

20

20


服務(wù)企業(yè)滿意度

%

=

100

100

100

10

10


說明


二級項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目

名稱

2021年水利發(fā)展資金預(yù)算資金(2021年第二批統(tǒng)籌整合資金)

項(xiàng)目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委

財政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

李素奇

聯(lián)系電話

13364096900

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

45.72

45.72

45.72

100

10

10

其中:

市級支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成馮濯路沿線、寨子大橋、桃花溪通信線路遷改和規(guī)范整治約3公里。

完成馮濯路沿線、寨子大橋、桃花溪通信線路遷改和規(guī)范整治約3公里。

對馮家街道寨子社區(qū)馮濯路、寨子大橋、桃花溪等約3公里區(qū)域完成了通信桿路遷改工程。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

%

90

90

100

30

30


購買服務(wù)完成率

%

100

100

100

30

30


服務(wù)承接主體數(shù)量

4

4

4

10

10


補(bǔ)助企業(yè)(單位)數(shù)量

4

4

4

10

10


服務(wù)對象滿意度

%

90

90

100

10

10


說明


六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八) “三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

(十四)能源節(jié)約利用(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式: 023-79245312。

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