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  • 索引號 1150011400913016X3/2023-00021
  • 主題分類 工業(yè)
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

區(qū)經(jīng)濟信息委主要負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理,推進人工智能發(fā)展,負責全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責,承擔全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作,負責鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責,推進軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施,負責提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計劃并組織實施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

區(qū)經(jīng)濟信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)保科、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有一個下屬事業(yè)單位:區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計2981.01萬元,支出總計2981.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加418.21萬元、增長16.32%,主要原因是: 資源勘探工業(yè)信息等收支增加。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等收入增加。其中:財政撥款收入2981.01萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等支出增加。其中:基本支出1003.91萬元,占33.68%;項目支出1977.09萬元,占66.32%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)相同。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2022年度財政撥款收入2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等收入增加。

此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2022年度財政撥款支出2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)相同。

4.比較情況。本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出6.00萬元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元,主要原因是追加招商引資工作經(jīng)費,主要用于招商引資工作支出。

(2)科學技術(shù)支出143.62萬元,占4.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加143.62萬元,主要原因是追加科級獎勵資金,主要用于兌現(xiàn)2020年黔江區(qū)工業(yè)發(fā)展和科級創(chuàng)新扶持政策資金。

(3)社會保障和就業(yè)支出198.06萬元,占6.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.68萬元,主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金,主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

(4)衛(wèi)生健康支出287.07萬元,占9.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加236.17萬元,主要原因是追加方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購等經(jīng)費,主要用于方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購、新冠肺炎疫情社會面防控物資采購和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

(5)農(nóng)林水支出428.27萬元,占14.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加353.27萬元,主要原因是追加其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費,主要用于兌現(xiàn)企業(yè)節(jié)水創(chuàng)建補助資金、燃氣補貼資金和太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程補助資金。

(6)資源勘探工業(yè)信息等支出1880.65萬元,占63.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少1219.52萬元,主要原因是財政收回部分2022年工業(yè)和信息化專項資金和市中小微企業(yè)發(fā)展專項資金,主要用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展等支出。

(7)住房保障支出37.33萬元,占1.25%,較年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于繳納職工住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出1003.91萬元。其中:人員經(jīng)費支出896.06萬元,較上年決算數(shù)增加46.42萬元,增長5.46%,主要原因是:基本工資和績效工資支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出107.85萬元,較上年決算數(shù)減少6.49萬元,降低5.68%,主要原因是:加強公用經(jīng)費管理,辦公費、差旅費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等。

(四)政府性基金財政撥款收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收支。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計19.12萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬元,增長67.72%,主要原因是:新購置公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費10.49萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬元,增長100%。較上年支出數(shù)增加10.49萬元,增長100%,主要原因是:新購置公務(wù)用車1輛。

公務(wù)車運行維護費7.00萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)增加0.05萬元,增長0.72%,主要原因是:公務(wù)車汽油費用增加。

公務(wù)接待費1.63萬元,主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元,降低59.25%。較上年支出數(shù)增加0.6萬元,增長58.25%,主要原因是:向上爭資、招商引資等工作接待費用增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待30批次212人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費76.89元,車均購置費10.49萬元,車均維護費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.1萬元,較上年決算數(shù)減少10.24萬元,降低8.96%,主要原因是:加強公用經(jīng)費管理,辦公費、差旅費等支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、會議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

本年度會議費支出0.26萬元,較上年決算數(shù)減少0.4萬元,降低60.61%,主要原因是:租用會議中心會議室次數(shù)減少,會議室租金費用減少。

本年度培訓(xùn)費支出0.29萬元,較上年決算數(shù)增加0.29萬元,增加100%,主要原因是:工勤人員及事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)上學習培訓(xùn)次數(shù)增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額27.03萬元,其中:政府采購貨物支出21.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.03萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.03萬元,占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對28個項目開展了績效自評,其中以填報目標自評表形式開展自評28項,涉及資金2981.01萬元。從評價情況來看,較好地完成了年初設(shè)定目標。

(二)績效自評結(jié)果

2022年度部門整體績效自評表

主管部門

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

財政歸口科室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

自評

總分

100

部門

聯(lián)系人


聯(lián)系 電話


部門預(yù)算執(zhí)行情況
(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率
權(quán)重

執(zhí)行率
得分

3448.79

2981.01

2981.01

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率100%,項目績效目標編制合格率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,政府采購預(yù)算應(yīng)編盡編,培育升規(guī)企業(yè)4家及以上,服務(wù)中小微企業(yè)100家及以上,完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造6家,認定區(qū)級研發(fā)機構(gòu)2家以上,協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級綠色工廠1家,建設(shè)5G基站數(shù)量300個及以上,全年新發(fā)展天然氣用戶5000戶及以上,燃氣非居民用戶安全報警裝置安裝率100%,信訪事項辦結(jié)率100%。


部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率100%,項目績效目標編制合格率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,政府采購預(yù)算應(yīng)編盡編,培育升規(guī)企業(yè)4家,服務(wù)中小微企業(yè)110家,完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造6家,認定區(qū)級研發(fā)機構(gòu)3家,協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級綠色工廠1家,建設(shè)5G基站數(shù)量306個,全年新發(fā)展天然氣用戶5288戶,燃氣非居民用戶安全報警裝置安裝率100%,信訪事項辦結(jié)率100%。

績效指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質(zhì)

年初
指標值

調(diào)整
指標值

全年
完成值

指標權(quán)重

指標 得分

是否核心指標

未完成原因

項目績效目標編制合格率

%

=

100

100

100

5

5


部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率

%

=

100

100

100

10

10


政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

5

5


建設(shè)5G基站數(shù)量個數(shù)

300

300

306

10

10


服務(wù)中小微企業(yè)數(shù)量

100

100

110

10

10


培育升規(guī)企業(yè)數(shù)量

4

4

4

10

10


完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造數(shù)量

=

6

6

6

10

10


新發(fā)展天然氣用戶數(shù)量

5000

5000

5288

5

5


燃氣非居民用戶安全報警裝置安裝率

%

=

100

100

100

5

5


認定區(qū)級研發(fā)機構(gòu)

2

2

3

5

5


協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級綠色工廠

=

1

1

1

10

10


信訪事項辦結(jié)率

%

=

100

100

100

5

5


說明

區(qū)財政局設(shè)置的共性指標權(quán)重為30分,部門設(shè)置的個性指標權(quán)重為70分;未完成績效目標、完成績效目標偏多(30%及以上)的需注明原因、改進措施及其他說明。

一級項目績效自評表

項目

名稱

煙廠易地技改項目專項資金

項目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)經(jīng)濟信息委

財政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項目

聯(lián)系人

孫忠亮

聯(lián)系電話

18183195790

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

100.00

85.00

85.00

100

10

10

其中:

市級支出







補助區(qū)縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

生成配套建筑土建及公用工程(一標段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標段)順利實現(xiàn)招標并開始進入土建施工環(huán)節(jié);項目設(shè)備各標段標書制作完畢并適時根據(jù)進度安排進行招標;解決項目推進過程中出現(xiàn)的項目投資預(yù)算以外的疑難問題,確保項目按2023年6月完工的計劃序時推進。

生成配套建筑土建及公用工程(一標段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標段)順利實現(xiàn)招標并開始進入土建施工環(huán)節(jié);項目設(shè)備各標段標書制作完畢并適時根據(jù)進度安排進行招標;解決項目推進過程中出現(xiàn)的項目投資預(yù)算以外的疑難問題,確保項目按2024年8月完工的計劃序時推進。

生成配套建筑土建及公用工程(一標段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標段)順利實現(xiàn)招標并開始進入土建施工環(huán)節(jié);項目設(shè)備各標段標書制作完畢并適時根據(jù)進度安排進行招標;解決項目推進過程中出現(xiàn)的項目投資預(yù)算以外的疑難問題,確保項目按2024年8月完工的計劃序時推進。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調(diào)整

指標

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標

權(quán)重

(分)

指標得分

(分)

是否核心指標

開工子項目數(shù)

1

1

5

100

20

20

資金使用規(guī)范合格率

%

=

100

100

100

100

20

20

全年固定資產(chǎn)投資總額

億元

2

2

2.46

100

20

20

帶動就業(yè)人數(shù)

100

100

110

100

20

20

服務(wù)企業(yè)滿意度

%

=

100

100

100

100

10

10

說明


二級項目績效自評表

項目

名稱

太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程

項目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)經(jīng)濟信息委

財政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項目

聯(lián)系人

向俊松

聯(lián)系電話

13896485720

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)


190.51

190.51

100

10

10

其中:

市級支出







補助區(qū)縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況


解決通信基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患,提升太極社區(qū)70戶(脫貧戶4戶)、李子村50戶(脫貧戶1戶)的通信質(zhì)量,改善人居環(huán)境條件。

解決通信基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患,提升太極社區(qū)70戶(脫貧戶4戶)、李子村50戶(脫貧戶1戶)的通信質(zhì)量,改善人居環(huán)境條件。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調(diào)整

指標

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標

權(quán)重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

補助企業(yè)(單位)數(shù)量

=

4

4

4

100

20

20

服務(wù)承接主體數(shù)量

4

4

4

100

20

20

服務(wù)質(zhì)量達標率

%

100

100

100

100

20

20

購買服務(wù)完成率

%

100

100

100

100

20

20

服務(wù)對象滿意度

%

90

90

100

100

10

10

說明


六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八) “三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

(十四)能源節(jié)約利用(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式: 023-79245312。

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