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  • 索引號 11500114009130506C/2023-00044
  • 主題分類 交通、工業、信息化
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2023-09-15
  • 發布日期 2023-09-15
  • 文件標題 重慶市黔江區交通局 2022年度部門決算情況說明
  • 發布機構 黔江區交通運輸委
  • 有效性

重慶市黔江區交通局 2022年度部門決算情況說明


重慶市黔江區交通局

2022年度部門決算情況說明

? ??一、部門基本情況

(一)職能職責

一、貫徹執行有關交通運輸法律、法規和政策;會同有關部門組織編制和監督實施全區綜合交通(包括全區航空、鐵路、高速公路、與區外連接的骨干公路、城市組團間快速通道、管道運輸等,下同)發展規劃、中長期計劃、年度計劃,構建綜合交通運輸網絡。

二、負責交通運輸經濟運行監測,研究交通運輸業發展趨勢和重大問題;負責全區交通行業體制改革和結構調整工作。

三、負責全區交通運輸行業管理,構建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場,綜合平衡交通運力,搞好各種運輸方式的銜接協調;承擔交通國防動員和交通戰備有關工作。

四、負責全區水運行業管理及水上交通安全監督管理;負責船舶、渡口、港口及港航設施建設、使用岸線布局的行業管理;負責船舶運輸管理和水路運輸市場管理工作。負責漁業船舶檢驗監督管理和行業指導等工作。

五、負責推動全區交通行業科技進步。負責交通行業新技術、新工藝、新材料的推廣和應用;指導交通行業環境保護、節能減排、職業技能及培訓工作;組織和管理交通運輸行業信息化建設。

六、承擔全區交通運輸市場監管責任;組織制定和監督實施交通運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范;負責道路運輸市場監督檢查及城鄉客運、搬運裝卸行業管理;指導出租汽車行業管理、城鄉客運及有關設施的規劃、管理工作。

七、承擔全區公路、水路建設市場監管責任。負責交通工程建設質量和技術監督管理工作;組織協調高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎設施建設和安全生產監督管理工作;負責公路、航道養護和設施維護。

八、承擔全區交通運政、港航、路政執法管理工作的組織、指導、協調和監督責任;組織和監督通車公路運政、港航、路政的行政執法和交通安全管理工作。

九、指導全區公路、水路行業安全生產和應急管理工作;協調全區交通重(特)大突發公共事件的應急管理和處置;組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔全區交通行業精神文明建設責任。組織開展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作;負責所屬單位國有資產的監督管理。

十一、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

(二)機構設置

局機關內設辦公室、法治科、政工科、財務科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸管理科、安全監督科、行政審批科、鐵路辦、民航辦12個科室,局機關共有職工61人,其中在職人員34人,退休職工27人。

(三)單位構成

從預算單位構成看局機關下設技術服務中心1個正科級事業單位

二、部門決算情況說明

???(一)收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況2022年度收入總計46351.34萬元,支出總計469351.34萬元。收支較上年決算數增加14162.37萬元、增加44.00%,主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多,如2022年黔恩高速運營虧損補貼等

2.收入情況2022年度收入合計46351.34萬元,較上年決算數增加14162.37萬元,增加44.00%,主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多,如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。其中:財政撥款收入46351.34萬元,占100%

3.支出情況2022年度支出合計46351.34萬元,較上年決算數增加14162.37萬元,增加44.00%,主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多,如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。其中:基本支出978.59萬元,占2.11%;項目支出45372.75萬元,占97.89%;

4.結轉結余情況:本年度不存在結轉結余情況,主要原因為年末財政收回剩余指標。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計46351.34萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加14162.37萬元,增加44.00%。主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多,如2022年黔恩高速運營虧損補貼等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入27278.95萬元,較上年決算數增加6334.4萬元,增長30.24%。主要原因是2022年的本年收入和上年結轉都較2021年有所增加, 主要體現在項目的實施上,2022年的基礎設施建設項目及非基建項目增加。較年初預算數增加17664.79萬元,增長183.74%。主要原因是在資金使用過程中,基本支出和項目支出都有追加預算。此外,年初財政撥款結轉和結余8.25萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出27278.95萬元,較上年決算數增加6307.12萬元,增加30.07%。主要原因是2022年的基礎設施建設項目及非基建項目增加。較年初預算數增加17664.79萬元,增長30.07%。主要原因是在資金使用過程中,基本支出和項目支出都有追加預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少8.25萬元,下降100%,主要原因是2022年一般公共預算財政撥款結轉和結余資金被財政收回,所以導致2022年度結轉結余資金較上年決算數減少。

?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1.00萬元,占0.00%,較年初預算數增加1.00萬元,增長100%,主要原因是工作中追加的招商工作經費。所以導致決算數比預算數有所增加。

(2)教育支出1100.00萬元,占4.03%,較年初預算數增加1100.00萬元,增長100%。主要原因為追加的2022年黔恩高速運營虧損補貼。所以導致決算數比預算數有所增加。

(3)社會保障與就業支出143.86萬元,占0.53%,較年初預算數增加72.5萬元,增長5.8%,主要原因是全系統有新進職工,所以養老保險社保繳存數有所增加,導致決算數比預算數有所增長。

(4)衛生健康支出48.39萬元,占0.17%,較年初預算數增加0.00萬元,增加0.00%,主要原因是職工未變化,所以決算數和預算數一致。

(5)農林水支出1863.23萬元,占6.83%,較年初預算數增加1855.31萬元,增長23435%,主要原因為追加的2022年重慶發展置業公司土地處置款,所以導致決算數比預算數有所增加。

(6)交通運輸支出24090.00萬元,占88.30%,較年初預算增加18329.37萬元,增長132.28%,主要原因為項目實施過程中,追加了基礎設施建設項目及預算,所以導致決算數比預算數有所增加。

(7)住房保障支出40.72萬元,占0.15%,較年初預算數增加3.5863萬元,增長1.3%,主要原因是全系統有新進職工,所以住房公積金繳存數有所增加,導致決算數比預算數有所增長。

?(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? ?2022年度一般公共財政撥款基本支出978.59萬元。其中:人員經費822.1萬元,較上年決算數減少22.61萬元,減少2.68%,主要原因是社會保障就業支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費156.49萬元,較上年決算數減少26.04萬元,減少14.27%,主要原因是經費有限,建設節約型機關,所以導致公用經費定額減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

??(五)政府性基金預算收支決算情況說明

? ?2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入19064.14萬元,較上年決算數增加7879.33萬元,增加70.45%,主要原因是2022年政府性基金項目有所增加。本年支出19064.14萬元,較上年決算數增加7879.33萬元,增加70.45%,主要原因是2022年政府性基金項目有所增加。?

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

??(一)“三公”經費支出總體情況說明

???2022年度“三公”經費支出共計8.60萬元,較年初預算數減少1.90萬元,減少18.10%,主要原因是今年公務接待費實際發生費用較年初預算數減少。較上年支出數增加4.18萬元,增長94.57%,主要原因是工作需要,公務用車運行維護費都較上年有所增加,所以導致今年三公經比去年決算多。

(二)?“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國(境)費用。

公務車運行維護費7.00萬元,主要用于全系統車輛的油料費、維修維護費、保險費及其他過路過橋費。費用支出較年初預算數無變化,主要原因是各單位嚴格公車管理,堅決杜絕公車私用再報銷的亂象發生。較上年支出數增加4.01萬元,增加134.12%,主要原因是本年度車輛因工作需要發生的公車運行維護費較大

公務接待費1.60萬元,主要用于接待市級部門來黔的相關工作檢查。費用支出較年初預算數減少1.90萬元,下降54.32%,主要原因是各單位加強公務接待費的審核,無文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關文件要求,杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發生。較上年支出數增加0.17萬元,增加11.89%,主要原因是2022年局機關因工作需要,發生的公務接待費較上年有所增加

? (三)“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待33批次266人,其中:國內外事接待0批 次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費60.00元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.82萬元,較上年決算數增加0.64萬元,增加355.55%,主要原因是今年會議次數比2021,參會人數也。本年度培訓費支出0.07萬元,較上年決算數減少2.77萬元,下降97.54%,主要原因是今年培訓次數比2021年少,培訓人數也少一些

(二)機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出156.49萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費10.82萬元、印刷費0.93萬元、水費0.82萬元、電費7.50萬元、郵電費24.04萬元、差旅費10.62萬元、維修維護費3.67萬元、會議費0.82萬元、培訓費0.07萬元、公務接待費1.60萬元、勞務費9.17萬元、工會經費13.07萬元、福利費4.04萬元、公務用車運行維護費7.00萬元、其他交通費35.30萬元、其他商品服務支出27.02萬元。機關運行經費較上年決算數減少26.04萬元,減少14.27%,主要原因是本單位2022機關運行經費減少,厲行節儉,所以導致機關運行經費較上年決算數有所減少

? (三)國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

? (四)政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額10.04萬元,其中:政府采購貨物支出8.68萬元、政府采購工程支出1.36萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.41萬元,占政府采購支出總額的83.76%,其中:授予小微企業合同金額8.41萬元,占政府采購支出總額的83.76%。主要用于采購辦公設備。

???五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我局對部門整體和所有項目都開展了績效自評,其中最具有代表性的項目2個,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金1047.5萬元,從評價情況來看,兩個項目一個執行率達到100%以上,另外一個項目達到了百分之八十以上,項目的實施情況均已達到規劃預期效果,具體如績效目標自評表。

??(二)績效自評結果

? ?1.績效目標自評表

黔江區項目資金績效目標自評表

2022年度)

專項(項目)名稱

2022年農村客運保險補貼

聯系人及電話

李擁軍79237990

主管部門

重慶市黔江區交通局

實施單位

中國平安保險公司

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

50

總量

47.5

95%

其中:財政資金

50

其中:財政資金

47.5


年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

對在營的農村客運實行相關保險補助政策,解決農村客運經營困難,調動經營積極性,方便農村群眾安全便捷出行,為鄉村振興奠定交通運輸基礎。

發展村至村支線農村客運車輛共計174臺,降低了經營成本,在當前運輸出行方式多樣化的情況下,提高經營的積極性,解決經營實際困難,解決了部分駕駛員就業問題,更是為廣大農村群眾安全出行帶來方便快捷,帶動了老百姓發展和致富。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
及相關說明

數量指標

補助企業數量2個

2個

100%


質量指標




時效指標

補助資金及時到位率:100%

100%

100%


成本指標

總成本50萬元

總成本47.5萬元

95%


經濟效益

提高了經營者經濟收益,降低經營成本。確保了鄉鎮脫貧攻堅工作順利進行,通過農村客運運輸促進了農村經濟發展。

降低了車輛經營成本。

100%


社會效益

一是解決了駕駛員就業問題;二是 為農村群眾安全出行解決了困難和提供了保障;三是有效消除非法營運帶來的社會問題

完成

100%


生態效益




可持續影響

持續發展農村客運,優化運輸發展環境,持續保障農村群眾出行需求,為群眾脫貧攻堅和致富提供運輸保障。

2022年農村客運經營者調動了積極性,安全文明運輸,沒有出現安全亡人事故,實現群眾安全便捷出行。政策的實施實現良好的社會效益,推進行業可持續發展。

100%


滿意度指標

95%


95%

















說明

請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額,如沒有請填無。

?

黔江區項目資金績效目標自評表

2022年度)

專項(項目)名稱

2022年公交IC卡優惠補貼

聯系人及電話

李擁軍79237990

主管部門

重慶市黔江區交通局

實施單位

渝運集團黔江公司

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

800.00

總量

1000.00

100

其中:財政資金

800.00

其中:財政資金

1000.00

100

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

一是保障五類人群和九年制義務教育和普通高中學生乘車優惠政策到位;二是通過優惠,提高公共交通出行分擔率,減少城市交通擁堵;三是為鞏固國家衛生區和創建全國文明城區提供公共服務;四是保障群眾出行安全便捷。

兌現2022年公交車IC卡補貼共計1000.00萬元,受益群眾約500萬人次,保障了城市公共交通企業的正常運營,對全區人民的生產生活和整個城市的發展影響較深。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
及相關說明

數量指標

服務對象覆蓋率95%

98%

103%


質量指標

服務質量達標率95%

95%

100%


時效指標

1年

1年

100%


成本指標

全年總成本1000.00萬元

1000.00萬元

100%


經濟效益

解決勞動力156人

180

115%


社會效益

一是讓老年人、學生等優惠群體享受到政府的優惠政策,使優惠政策落到實處,更好地推動公交的健康發展和公交的提檔升級;二是樹立公共交通服形象,在鞏固國家衛生區和創建全國文明城區活動中體現交通先行作用;三是體現城市發展中公交優先原則,為其他客運經營樹立好形象。

完成

100%


生態效益

通過公共交通發展,提高公共交通出行分擔率,減少私家車出行,倡導綠色出行理念,為打贏藍天保衛戰和污染環境攻堅戰打下基礎。

完成



可持續影響

提升黔江公交行業可持續健康發展,體現公交的公益性。

一是提升黔江公交行業可持續健康發展,體現公交的公益性;二是持續提高公共交通出行分擔率,減少私家車出行,倡導綠色出行理念,為打贏藍天保衛戰和污染環境攻堅戰打下基礎;三是適應黔江工業強區、城市靚區、旅游大區發展。

100%


滿意度指標

95%

98%

103%

















說明

請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額,如沒有請填無。

??

2績效自評報告

黔江區公交車IC卡補貼資金績效自評報告

(2022年度)

根據《重慶市公共汽車條例》有關規定及區政府相關會議精神,按照《黔江區公交汽車IC卡服務監督管理辦法》, 對全區156輛公交車IC卡涉及老年人、九年制義務教育學生等五類人群、義務制普通高中及以下學生實行免費及優惠補貼,該項目實施情況已達到了規劃預期效果。

一、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2022年公交車IC卡補貼專項資金到位1000.00?萬元。

2.項目資金執行情況分析

根據前述文件精神,公交IC卡資金已經全部及時安排到位,并按項目要求和進度于2022年12月31日前全部落實到位。2022年實際支出為 1000.00萬元。

3.項目資金管理情況分析

一是嚴格按照相應的業務管理制度,資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;二是資金核算同時征求教委和民政部門意見,將高中畢業的學生及時辦理學生卡凍結,將已死亡的老年人老年卡及時注銷;三是資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

服務對象覆蓋率達到95%,其中:1.學生卡50323張補貼492.5萬元;2.優惠卡1665張補貼14.58萬元;3.老年卡22662張補貼728.28萬元;4.愛心卡1740張補貼45.56萬元。財政安排1000.00萬元。

(2)質量指標

服務質量達標率達到95%。

(3)時效指標

補助按時到位率達到95%,2022年12月31日資金全部到位,為期1年。

(4)成本指標

該項目總成本1000.00萬元,財政補貼1000.00萬元,完成率100%。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益

一是讓廣大優惠群體享受到政府的優惠政策,使優惠政策落到實處,更好地推動公交的健康發展和公交的提檔升級;二是保障公交車經營者和駕駛員經營基本穩定,行業有序發展,促進公共交通優先發展;三是推進公共交通綠色出行,倡導健康出行方式。

(2)社會效益

一是沒有出現安全責任事故,保障群眾安全出行;二是解決當前群眾多樣化出行方式下、油價持續上調、經營困難,讓廣大優惠群體享受政府優惠政策,使優惠政策落到實處,更好地推動公交的健康發展和公交的提檔升級;三是為黔江區鞏固衛生區和創建全國文明城區奠定基礎。

(3)生態效益

?通過公共交通發展,提高公共交通出行分擔率,減少私家車出行,倡導綠色出行理念,為打贏藍天保衛戰和污染環境攻堅戰打下基礎。

(4)可持續影響

一是通過政府購買服務,真正體現公交優先和公益性;二是更有利于公交規范發展,樹立形象;三是適應黔江三大發展戰略,保障群眾持續安全有序出行。

3.管理類指標完成情況分析

第一:嚴格按照《黔江區公交汽車IC卡服務監督管理辦法》加強公交經營行為和安全監督管理; 第二納入安全服務質量考核,同時不定期地開展服務檢查;第三開展公交車、出租車文明服務專題教育活動,通過行業自律、企業履行管理主體責任、加強行政處罰、宣傳教育、社會監督等措施提高公交車服務質量和服務水平。第四加強對IC卡公司運營的監督;第五加強與公安、教委、民政、殘聯、區衛計委的溝通協調,規范刷卡行為,及時將相關公益卡和學生卡予以動態管理,完成率100%。

4.滿意度指標完成情況分析

2022年,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達 98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

三、績效自評結果擬應用和公開情況

1.我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分90分。 今后要進一步提高服務質量。

2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分90分,所有項目均與批復下達相符。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

? (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

? (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? (十二)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

? (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

? (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

? (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:.

郵箱:409047753@qq.com

聯系電話:02379237990

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