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  • 索引號(hào) 11500114009130506C/2025-00028
  • 主題分類 交通
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-09-23
  • 發(fā)布日期 2025-09-23
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)交通運(yùn)輸委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于郵政業(yè)法律法規(guī)、方針政策和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);研究提出區(qū)郵政業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議;承擔(dān)郵政業(yè)重大項(xiàng)目推動(dòng)和實(shí)施具體工作;承擔(dān)郵政快遞區(qū)域性分撥中心建設(shè)管理等服務(wù)性工作;承擔(dān)郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)監(jiān)督管理的事務(wù)性工作;完成區(qū)委、區(qū)政府和市郵政管理局交辦的其他事項(xiàng)。

(二)單位構(gòu)成

區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心共有職工7人,其中:在職人員7人。單獨(dú)辦理預(yù)決算。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)93.45萬(wàn)元,支出總計(jì)93.45萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加93.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)93.45萬(wàn)元,與2023年度相比,增加93.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。其中:財(cái)政撥款收入93.45萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)93.45萬(wàn)元,與2023年度相比,增加93.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。其中:基本支出93.45萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)93.45萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加93.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93.45萬(wàn)元,與2023年度相比,增加93.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加8.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.7%。主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.45萬(wàn)元,與2023年度相比,增加93.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加8.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.7%。主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出11.51萬(wàn)元,占12.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.2%,主要原因是中途補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險(xiǎn),所以導(dǎo)致比年初預(yù)算數(shù)多。

(2)衛(wèi)生健康支出4.69萬(wàn)元,占5.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬(wàn)元,下降7.9%,主要原因是中途對(duì)個(gè)別職工的繳存基數(shù)進(jìn)行了調(diào)減,所以有所下降。

(3)交通運(yùn)輸支出72.58萬(wàn)元,占77.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.9%,主要原因是在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,對(duì)符合追加條件的項(xiàng)目進(jìn)行了追加,所以叫年初預(yù)算數(shù)增加。

(3)住房保障支出4.67萬(wàn)元,占5.00%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出93.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)87.62萬(wàn)元,與2023年度相比,增加87.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)5.83萬(wàn)元,與2023年度相比,增加5.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于區(qū)交通運(yùn)輸委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”發(fā)生,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.58萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位為新成立單位,2024年才納入財(cái)政預(yù)決算。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位為區(qū)交通運(yùn)輸委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)實(shí)際資產(chǎn),僅有人員支出,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:02379237990

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)單位:重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

93.45

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國(guó)防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.51

九、衛(wèi)生健康支出

4.69

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

72.58

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

4.67

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

93.45

本年支出合計(jì)

93.45

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)

93.45

總計(jì)

93.45

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開(kāi)單位:重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)02表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

93.45

93.45

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.51

11.51

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

11.51

11.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.95

8.95

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.55

2.55

210

衛(wèi)生健康支出

4.69

4.69

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.69

4.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.89

3.89

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.80

0.80

214

交通運(yùn)輸支出

72.58

72.58

21405

郵政業(yè)支出

72.58

72.58

2140599

其他郵政業(yè)支出

72.58

72.58

221

住房保障支出

4.67

4.67

22102

住房改革支出

4.67

4.67

2210201

住房公積金

4.67

4.67

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)03表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

93.45

93.45

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.51

11.51

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

11.51

11.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.95

8.95

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.55

2.55

210

衛(wèi)生健康支出

4.69

4.69

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.69

4.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.89

3.89

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.80

0.80

214

交通運(yùn)輸支出

72.58

72.58

21405

郵政業(yè)支出

72.58

72.58

2140599

其他郵政業(yè)支出

72.58

72.58

221

住房保障支出

4.67

4.67

22102

住房改革支出

4.67

4.67

2210201

住房公積金

4.67

4.67

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)04表

單位:萬(wàn)元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

93.45

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.51

11.51

九、衛(wèi)生健康支出

4.69

4.69

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

72.58

72.58

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

4.67

4.67

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

93.45

本年支出合計(jì)

93.45

93.45

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

93.45

總計(jì)

93.45

93.45

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)05表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

93.45

93.45

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.51

11.51

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

11.51

11.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.95

8.95

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.55

2.55

210

衛(wèi)生健康支出

4.69

4.69

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.69

4.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.89

3.89

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.80

0.80

214

交通運(yùn)輸支出

72.58

72.58

21405

郵政業(yè)支出

72.58

72.58

2140599

其他郵政業(yè)支出

72.58

72.58

221

住房保障支出

4.67

4.67

22102

住房改革支出

4.67

4.67

2210201

住房公積金

4.67

4.67

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)06表

單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

87.62

302

商品和服務(wù)支出

5.83

310

資本性支出

30101

基本工資

23.14

30201

辦公費(fèi)

3.20

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30102

津貼補(bǔ)貼

2.69

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30103

獎(jiǎng)金

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

3.60

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績(jī)效工資

37.21

30205

水費(fèi)

0.50

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

8.95

30206

電費(fèi)

0.50

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

2.55

30207

郵電費(fèi)

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.89

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.11

30211

差旅費(fèi)

0.50

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

4.67

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.80

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.58

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.47

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

0.08

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

30299

其他商品和服務(wù)支出

39910

資本性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

87.62

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

5.83

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)07表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

公開(kāi)08表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開(kāi)09表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(一)支出合計(jì)

(一)行政單位

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

七、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購(gòu)貨物支出

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2.政府采購(gòu)工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會(huì)議費(fèi)

三、培訓(xùn)費(fèi)

0.58

四、差旅費(fèi)

0.50

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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