重慶市黔江區教育委員會2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)主要職能。貫徹執行教育工作方針、政策和法律、法規;研究擬定全區教育事業發展規劃、政策、措施;管理、指導全區教育工作。負責統籌全區教育事業發展,協調管理各類學校和教育事業單位。負責實施教育體制改革和教學改革;指導、協調全區學校布局結構調整、課程設計及教育科研工作;負責教育統計、信息化建設工作。負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平。負責指導與協調義務教育工作,實施基礎教育教學改革,促進公共教育資源進一步向農村傾斜;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作,全面實施素質教育。負責全區教育督導工作。負責基礎教育發展水平、質量監測工作。指導和組織實施以就業為導向的職業教育發展與改革,提高辦學水平和質量。負責全區教育事業經費的統籌管理。參與教育經費的審計監督;負責教育事業經費預決算和教育援助管理工作。統籌管理、協調全區民辦教育。擬定民辦教育管理政策措施,規范辦學秩序;承擔民辦教育監管責任。指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育和國防教育等工作。統籌指導、協調各類繼續教育工作。主管全區教師工作。負責實施教師資格制度,指導教育系統人才隊伍建設;加強教師隊伍建設和管理,提高教師隊伍整體素質。負責全區學歷教育管理工作。負責全區語言文字管理工作。擬定語言文字工作規劃;負責普通話培訓、測試工作。負責全區各類學校的國有資產宏觀管理;指導學校建設、教育裝備、教育產業、勤工儉學、學校后勤改革工作。歸口管理教育系統對外交流和外事、僑務工作。
(二)單位構成。內設辦公室、黨群辦公室(含審計)、基礎教育科、體育衛生藝術教育科、職業教育與成人教育科、教育督導科、規劃建設科、政策法規和安全穩定科(應急管理辦公室)、財務科、人事科、三個事業科室(學生服務中心、教師發展中心、檔案管理中心)。
下屬二級單位:新華小學校、民族小學校、實驗小學校、城東中心小學校、城南中心小學校、城西中心小學校、正陽中心小學校、舟白小學校、小南海鎮中心小學校、萬濤中心小學校、鄰鄂鎮中心小學校、阿蓬江鎮中心小學校、石會鎮中心小學校、黑溪鎮中心小學校、黃溪鎮中心小學校、黎水鎮中心學校、金溪鎮中心學校、馬喇鎮中心小學校、濯水鎮中心小學校、石家鎮中心小學校、鵝池鎮中心學校、中塘鎮中心小學校、蓬東鄉中心小學校、沙壩鎮中心小學校、白石鎮中心小學校、杉嶺鄉中心小學校、太極鄉中心小學校、水田鄉中心小學校、白土鄉中心小學校、金洞鄉中心小學校、五里鄉中心小學校、水市鄉中心小學校、新華鄉中心學校、實驗幼兒園、黔江中學校、民族中學校、新華中學校、實驗中學校、人民中學校、舟白初級中學校、南海初級中學校、馮家初級中學校、阿蓬江初級中學校、石會中學校、黑溪初級中學校、黃溪初級中學校、馬喇初級中學校、濯水中學校、石家初級中學校、育才小學校、官渡初級中學校、白石初級中學校、太極初級中學校、民族職業教育中心、廣播電視大學、人民小學校、特殊教育學校、區直機關幼兒園、婦聯幼兒園、菁華小學校、育才初級中學校、黔江初級中學校、新華初級中學校、冊山小學校、青杠小學校、武陵初級中學校、武陵小學校、文體幼兒園、文匯幼兒園、碧桂園幼兒園、上郡新都幼兒園等 71所學校。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數140827.95萬元,其中:一般公共預算撥款137209.58萬元;上年結轉3618.37萬元。收入較去年增加1650.11萬元,主要是一般公共預算撥款收入增加2883.67萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數140827.95萬元,其中:教育支出109882.92萬元,社會保障和就業16052.36萬元,衛生健康支出6800.84萬元,住房保障 8040.9萬元,其他支出50.94萬元。支出較去年增加1650.11萬元,主要是項目支出增加6,259.34 萬元。
三、部門預算情況說明
2021 年一般公共預算財政撥款收入 137209.58萬元,一般公共預算財政撥款支出137209.58萬元,比 2020 年增加2883.67萬元。其中:基本支出108182.58萬元,比 2020 年減少 3375.66萬元,主要原因是2020年人員和政策性增支補發等;項目支出 29027萬元, 比 2020年增加6259.34萬元,主要原因是設備采購、建設等項目增加。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算 39.8萬元,比 2020年減少53.99萬元。其中:2021年無因公出國(境) 費用;公務接待費4.8萬元,比 2020 年減少43.49萬元;公務用車運行維護費35萬元;公務用車購置費 0 萬元,與 2020 年保持一致; 主要原因是嚴格執行中央八項規定,大力壓縮“三公”經費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2021 年一般公共預算財政撥款機關運行經費380.3 萬元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等。
下屬學校不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。2021年政府采購貨物預算10.5萬元。
(三)績效目標設置情況。2021 年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款6477萬元,其中:學生資助資金1218萬元、學生營養改善計劃 800萬元、視頻監控及網絡傳輸經費 20萬元、生源地貸款貼息風險補償金 40 萬元、校園保安經費700萬元、義務教育階段學生免作業本費241萬元、特崗教師工資及社會保障繳費893萬元、民辦教師醫療補助80萬元、鄉村教師崗位生活補助10萬元、公用經費本級配套2355萬元、教育督導經費70萬元、教師培訓、骨干教師考核激勵及名師工作室專項50萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛10 輛,其中一般公務用車10輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)上年結轉結余:指以前年度預算已開始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘
用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。