重慶市黔江區民族宗教事務委員會2022年度部門決算情況說明
????一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行民族、宗教法律、法規、規章和方針政策,組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調查研究,加強對黨和國家民族宗教方針政策、法律法規和重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查工作,負責民族、宗教動態和信息的匯總、分析,提出政策建議。推進民族宗教事務法治化管理。
2.負責組織指導民族、宗教政策、法律法規和基本知識的宣傳教育工作,負責督促檢查落實情況,保障少數民族合法權益;
3.協調民族關系、宗教關系的工作建議,協調配合處理民族關系中的重大事宜和宗教方面的突發事件,維護民族團結、宗教和睦、社會穩定;指導做好城市民族工作,以及散居少數民族和民族鄉工作;組織、承辦、指導民族團結進步表彰活動。
4.負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責,促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施、銜接。推進民族事務社會化管理。
5.參與擬訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃,促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。
6.參與協調民族地區科技發展、對口支援、扶貧開發和民族貿易、民族特需商品生產工作,參與少數民族專項資金的分配和使用管理。
7.依法履行宗教事務管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動,促進宗教關系和諧;推進宗教事務管理信息化建設。
8.指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,支持加強自身建設;推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育。做好民間信仰事務管理工作,鼓勵和規范宗教界開展公益慈善活動。
9.組織、指導宗教界對外宗教交往活動,組織協調民族工作領域對外交流與合作,參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作。
10.聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和選拔使用工作;聯系民族、宗教界代表人士并配合有關部門做好對代表人士的政治安排。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
本次決算單位包含重慶市黔江區民族宗教事務委員會(本級)和區重慶市黔江區民族研究所,部門內設2科1室1所,即:民族科、宗教科、辦公室、重慶市黔江區民族研究所(重慶市民族博物館)。
1.辦公室。負責機關日常運轉;承辦信息、信訪、財務、政務公開、公務接待、精神文明、國有資產管理、后勤保障服務等工作。
2.民族科。參與實施少數民族事業和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃;積極爭取民族地區經濟發展政策,凸顯民族優勢,促進全區民族經濟科學協調發展; 研究提出少數民族和民族地區文化、教育、衛生、體育等事業發展的特殊政策建議;負責組織開展對民族關系的調查研究并提出協調民族關系的工作建議;負責涉及尊重少數民族風俗習慣有關管理工作的具體指導和協調;負責民族方針政策,法律法規知識、民族團結的宣傳教育工作;負責指導城市民族工作,健全完善民族事務服務體系;牽頭開展民族團結進步創建和民族團結進步示范創建成果鞏固活動;負責民族成份變更審批工作;參與民族貿易、民族特需商品生產的有關工作;參與扶貧工作;負責少數民族專項資金的使用管理;參與扶持、援助民族教育、民族衛生事項;參與重大民族文化、民族體育活動具體事務;協助有關部門承辦民族文化保護工作;負責少數民族特色村鎮保護發展工作;負責其他交辦工作。
3,宗教科。貫徹落實公民宗教信仰自由政策,依法保護正常的宗教活動,維護宗教界的合法權益;開展宗教調查研究,掌握全區宗教動態,并提出處理宗教領域問題的政策和建議;承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執行情況的督促檢查;負責宗教和民間信仰管理,協調處置宗教信仰網絡輿情;負責指導宗教團體和宗教活動場所的依法依章開展活動,加強自身建設;負責宗教政策、法規培訓,培育宗教職業人員,鼓勵和規范宗教界開展公益慈善活動;配合有關部門防范和處理邪教,抵御滲透,維護宗教領域的安全穩定。
4,黔江區民族研究所(重慶市民族博物館)。負責開展民族歷史文化資料的收集整理與研究;宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識;保護保存民族文化遺產,展示民族經濟社會發展;開展民族交流與合作,促進民族團結進步;重慶市民族博物館免費開放并正常運行;負責其他交辦任務。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的預算單位包括重慶市黔江區民族宗教事務委員會(本級)和重慶市黔江區民族研究所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2188.48萬元,支出總計2188.48萬元。收支較上年決算數增加851.85萬元、同比增長63.7%,主要原因是商業服務業等支出中民貿民品生產貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務支出中創建全國民族團結進步示范區經費增加160.18萬元等。
2.收入情況。2022年度收入合計2188.48萬元,較上年決算數增加851.85萬元,同比上升63.7%,主要原因是商業服務業等支出中民貿民品生產貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務支出中創建全國民族團結進步示范區經費增加160.18萬元等。其中:財政撥款收入2188.48萬元,占100%;未使用年初結轉和結余。
3.支出情況。2022年度支出合計2488.48萬元,較上年決算數增加851.85萬元,同比增長63.7%,主要原因是商業服務業等支出中民貿民品生產貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務支出中創建全國民族團結進步示范區經費增加160.18萬元等。其中:基本支出447.11萬元,占20.4%;項目支出1741.36萬元,占79.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無變化。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入2188.48萬元、支出2188.48萬元。與20201相比,財政撥款收入、支出各增加851.85萬元,增長63.7%。主要原因是商業服務業等支出中民貿民品生產貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務支出中創建全國民族團結進步示范區經費增加160.18萬元等。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2188.48萬元,較上年決算數增加851.85萬元,增長63.7%。主要原因是商業服務業等支出中民貿民品生產貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務支出中創建全國民族團結進步示范區經費增加160.18萬元;較年初預算數增加1751.97萬元,增加401.4%主要原因是通過調整預算增加商業服務業等支出1517.45萬元,一般行政管理事務164.68萬元等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2188.48萬元,較上年決算數增加851.85萬元,增加63.7%。主要原因是商業服務業等支出中民貿民品生產貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務支出中創建全國民族團結進步示范區經費增加160.18萬元;較年初預算數增加1751.97萬元,增加401.4%主要原因是通過調整預算增加商業服務業等支出1517.45萬元,一般行政管理事務164.68萬元等。
3.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余,較上年決算數無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出519.19萬元,占23.7%,較年初預算數增加197.58萬元,增長61.4%,主要原因是通過調整預算增加創建全國民族團結進步示范區工作經費等。
(2)文化旅游體育與傳媒支出30.88萬元,占1.4%,較年初預算數增加30.88萬元,增長100%,主要原因是通過調整預算增加博物館運行維護經費。
(3)社會保障與就業支出79.62萬元,占3.6%,較年初預算數增加5.6萬元,增長7.6%,主要原因是通過調整預算增加退役軍人管理事務經費解決1名退役軍人就業。
(4)衛生健康支出22.71萬元,占1%,較年初預算數無變化。
(5)農林水支出0.46萬元,占0%,較年初預算數增加0.46萬元,增長100%,主要原因是通過調整預算增加項目管理費。
(6)商業服務業等支出1517.45萬元,占69.3%,較年初預算數增加1517.45萬元,增長100%,主要原因是通過調整預算增加民貿民品生產貸款貼息資金1517.45萬元。
(7)住房保障支出18.17萬元,占0.83%,較年初預算數無變化。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出447.12萬元。其中:人員經費387.57萬元,較上年決算數增加40.77萬元,增長11.8%,主要原因是2022年增加公務員1名,相應人員經費增加。人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費59.55萬元,較上年決算數減少8.16萬元,下降12%,主要原因是部門落實積極的財政政策,壓減一般性支出成效明顯。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費和其他交通費用等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出情況
2022年度“三公”經費支出共計7.8萬元,較年初預算數減少3.2萬元,下降29.1%,較上年支出數減少0.22萬元,下降2.7%。主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態化要求,壓減一般性支出成效明顯。
(二)“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門未發生因公出國(境)費用,與年初預算數及上年支出數一致。
2022年度本部門未發生公務車購置費,與年初預算數及上年支出數一致。
公務用車運行維護費7萬元,主要用于機關公務用車燃料費、維修費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加0.15萬元,增長2.19%,主要原因2022年度啟動創建全國民族團結進步示范區工作,用車頻次增加。
公務接待費0.80萬元,主要用于招商引資接待等一般公務接待。費用支出較年初預算數減少3.20萬元,下降80%,較上年支出數減少0.37萬元,下降31.6%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,大幅減少不必要的公務接待。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門未發生因公出國(境)業務;未購置公務用車,公務車保有量為2輛;國內公務接待16批次183人,其中:未發生國內外事接待;未發生國(境)外公務接待。2022年本部門人均接待費43.71元,車均維護費3.5萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.77萬元,較上年決算數增加0.77萬元,增長100%,主要原因是2022年度啟動創建全國民族團結進步示范區工作,召開成規模的會議頻次增加。本年度培訓費支出1.18萬元,較上年決算數增加1.18萬元,增長100%,主要原因是2022年度重點開展創建全國民族團結進步示范區相關業務培訓工作。
(二)機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出47.35萬元,比2021年度減少11.61萬元,降低19.7%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態化要求,壓減一般性支出成效明顯。比年初預算數減少7.22萬元,降低13.2%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態化要求,壓減一般性支出成效明顯。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
(三)國有資產占用情況說明
至少應包含以下信息:截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:應急保障用車2輛。無單價50萬元(含)以上通用設備。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額27.05萬元,其中:政府采購貨物支出2.62萬元、政府采購服務支出24.43萬元。授予中小企業合同金額14.05萬元,占政府采購支出總額的51.9%,其中:授予小微企業合同金額14.05萬元,占政府采購支出總額的51.9%。 ??
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我委對部門整體和11個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評11項,涉及資金1741.37萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表
|
主管 部門 |
重慶市黔江區民族宗教事務委員會 |
財政處室 |
行政政法科 |
自評總分(分) |
100.00 | |||||||||||
|
部門 聯系人 |
楊再永 |
聯系電話 |
023-79237025 | |||||||||||||
|
部門預算執行情況 |
預算 資金 (萬元) |
年初 預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||||
|
1203.35 |
2263.13 |
2263.13 |
100% |
10.00% |
10% | |||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
|
貫徹執行黨和國家民族、宗教法律、法規、規章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進民族宗教事務法治化、社會化管理和宣傳教育。參與擬訂少數民族和民族地區相關領域的發展規劃與實施監督。指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,加強自身建設。推動宗教團體開展自我教育。做好民間信仰事務管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動。重慶市民族博物館正常開放運行。完成區委、區政府交辦的其他任務。 |
全面貫徹執行黨和國家民族、宗教法律、法規、規章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進民族宗教事務法治化、社會化管理和宣傳教育。參與擬訂少數民族和民族地區相關領域的發展規劃與實施監督。指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,加強自身建設。推動宗教團體開展自我教育。做好民間信仰事務管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動。完成重慶市民族博物館正常開放運行。完成區委、區政府交辦的其他任務。 | |||||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
|
黨和國家民族、宗教方針、政策、法律、法規、規章貫徹執行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
民族宗教事務法治化、信息化、社會化管理和宣傳教育執行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
全年預算支出執行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
10 |
0 |
是 | ||||||||
|
政務服務對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
部門預算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
少數民族事業和民族地區經濟社會相關領域等專項規劃 |
定性 |
優 |
優 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
|
項目績效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
政府采購預算是否應編盡編 |
定性 |
優 |
優 |
100 |
5 |
5 |
||||||||||
|
指導宗教團體和宗教場所依法依章開展活動,加強自身建設。 |
定性 |
明顯改善 |
明顯改善 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
|
重慶市民族博物館免費開放且正常運行 |
定性 |
優 |
優 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
|
說明 |
||||||||||||||||
項目績效自評表
|
項目 名稱 |
黔江區2022年民貿民品生產貸款貼息資金 |
項目 編碼 |
50011423T000002791236 |
自評 總分 (分) |
100.00 | ||||||||||
|
主管 部門 |
重慶市黔江區民族宗教事務委員會 |
財政 處室 |
行政政法科 |
項目 聯系人 |
張芳 |
聯系電話 |
79223257 | ||||||||
|
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||
|
0 |
751.06 |
751.06 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中: 市級支出 |
0 |
751.06 |
751.06 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
補助區縣 |
|||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
|
兌現完成全區民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息引導支持資金1566萬元,為區內民貿民品企業解決資金困難,促進經濟社會發展、帶動群眾就業增收。 |
兌現完成全區民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息引導支持資金751.06萬元,為區內民貿民品企業解決資金困難,促進經濟社會發展、帶動群眾就業增收。 | ||||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
|
支持民貿民品企業家數 |
家 |
≥ |
20 |
21 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
審核合格率、資金撥付率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
資金投入 |
萬元 |
= |
751.06 |
751.06 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
促進區內民貿民品企業綜合發展 |
定性 |
明顯改善 |
明顯 改善 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
服務企業滿意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
|
說明 |
|||||||||||||||
2.關于績效自評結果的說明
本部門2022年整體績效目標與項目績效目標全部完成。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式
本部門決算公開信息反饋和聯系方式:023-79237025