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  • 索引號 11500114MB15746473/2025-00113
  • 主題分類 農業、畜牧業、漁業
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2025-09-02
  • 發布日期 2025-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區鄉村振興局(本級)2024年度決算公開說明
  • 發布機構 黔江區農業農村委
  • 有效性

重慶市黔江區鄉村振興局(本級)2024年度決算公開說明

重慶市黔江區鄉村振興局(本級)2024年度

決算公開說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會《關于調整扶貧工作機構設置的通知》(黔江委編委發[2021]4號文精神,并經2021年第一次區委編委會審議,區委四屆206次常委會審定,將重慶市黔江區扶貧開發辦公室與中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局,由重慶市黔江區農業農村委員會統一領導和管理,為區政府工作部門,正處級。不再保留中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室、重慶市黔江區扶貧開發辦公室。

整合重組后的重慶市黔江區鄉村振興局主要任務:重點抓好鞏固成果、社會幫扶、資金績效、鄉村建設和鄉村治理等五項工作。同時,承擔鄉村振興有關工作的督導、檢查。

(二)機構設置

區鄉村振興局現暫內設五個職能科室,下設全額撥款事業單位一個:重慶市黔江區扶貧開發信息中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1146.75萬元,支出總計1146.75萬元。收、支與2023年度相比,減少300.04萬元,下降20.7%,主要原因是本年度財政銜接項目經費撥款減少。

2.收入情況。2024年度收入合計1146.75萬元,與2023年度相比,減少300.04萬元,下降20.7%,主要原因是本年度財政銜接項目經費撥款減少。其中:財政撥款收入1146.75萬元。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1146.75萬元,與2023年度相比,減少300.04萬元,下降20.7%,主要原因是本年度財政銜接項目經費撥款減少。其中:基本支出495.21萬元,占43.18%;項目支出651.54萬元,占56.82%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1146.75萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少300.04萬元,下降20.7%。主要原因是本年度財政銜接項目經費撥款減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1146.75萬元,與2023年度相比,減少300.04萬元,下降20.7%。主要原因是本年度項目經費撥款減少。較年初預算數減少15173.41萬元,下降93.0%。主要原因是減少財政銜接推進鄉村振興補助資金等項目資金。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1146.75萬元,與2023年度相比,減少300.04萬元,下降20.7%。主要原因是本年度財政銜接項目經費撥款減少。較年初預算數減少15173.41萬元,下降93.0%。主要原因是減少財政銜接推進鄉村振興補助資金等項目資金。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出119.65萬元,占10.43%,較年初預算數增加34.77萬元,增長41.0%,主要原因是本年度社保基數調標,支出增長

(2)衛生健康支出31.15萬元,占2.72%,較年初預算數減少0.16萬元,下降0.5%,主要原因是本年度人員變動,支出減少

(3)農林水支出963.67萬元,占84.03%,較年初預算數減少15208.01萬元,下降94.0%,主要原因是減少財政銜接推進鄉村振興補助資金等項目資金。

(4)住房保障支出32.29萬元,占2.82%,較年初預算數無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出495.21萬元。其中:人員經費439.81萬元,與2023年度相比,增加2.94萬元,增長0.7%,主要原因是2024年人員基本工資調標等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公務員平時考核、獎金、社會保障繳費等。公用經費55.40萬元,與2023年度相比,減少6.99萬元,下降11.2%,主要原因是,從嚴控制“三公”經費,嚴格控制公務用車,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會議費、交通費、差旅費、接待費、郵電費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計9.42萬元,較年初預算數無增減,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數從嚴控制“三公”經費。嚴格控制公務用車,強化公務招待支出管理。較上年支出數減少0.28萬元,下降2.9%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數從嚴控制“三公”經費。

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門無因公出國(境)費用,無公務車購置費。

公務車運行維護費5.32萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約,開源節流,從嚴控制“三公”經費,嚴格控制公務用車,強化公務招待支出管理。較上年支出數減少0.28萬元,下降5.0%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。

公務接待費4.10萬元,主要用于接待上級有關單位工作指導、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數從嚴控制“三公”經費。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數從嚴控制“三公”經費,從嚴控制“三公”經費。較上年支出數無增減,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數從嚴控制“三公”經費。

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本部門無因公出國(境);無公務用車購置,公務車保有量為3輛;國內公務接待73批次546人。2024年本部門人均接待費75.09元,車均購置費0萬元,車均維護費1.77萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

2024年度本部門培訓費支出465.46萬元,與2023年度相比,減少86.67萬元,下降15.7%,主要原因是雨露計劃職教補助等培訓項目減少。

(二)機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出6.27萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、會議費、差旅費、接待費等支出。機關運行經費較上年支出數減少6.99萬元,下降11.2%,主要原因是建設節約型機關,開源節流,嚴格控制公務用車和公務接待管理。

(三)國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,應急保障用車3輛。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門無政府采購支出

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和9個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金651.54萬元,沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

項目支出績效自評表(二級項目)


2024年度項目支出績效自評情況表(二級項目)

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

雨露計劃職業教育補助

受益脫貧戶監測對象戶子女

121

人/次

30

1566

30

100

保障時效

1

30

1

30

脫貧人口自我發展能力提升

121

%

20

1566

20

參訓學員滿意度

98

%

10

98

10

2

就業創業技能培訓項目

受益脫貧戶、邊緣戶、監測戶

502

30

500

30

98.91

保障時效

100

%

20

100

20

參訓學員技能提升

502

30

500

30

參訓學員滿意度

100

%

10

98

10

3

脫貧人口參加基本醫療保險資助資金

受益人口數量

33574

20

29634

20

100

保障資金使用時效

1

20

1

20

減少受益人口醫療負擔

50

萬元

20

50

20

受益人口滿意度

98

%

10

100

10


六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式:023-79223744


收入支出決算總表

公開01表

單位:重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1,146.75

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業支出

119.65

九、衛生健康支出

31.15

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

963.67

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

32.29

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

1,146.75

本年支出合計

1,146.75

使用非財政撥款結余和專用結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

1,146.75

總計

1,146.75

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

單位:重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

1,146.75

1,146.75

208

社會保障和就業支出

119.65

119.65

20805

行政事業單位養老支出

93.94

93.94

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

39.42

39.42

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

25.96

25.96

2080599

其他行政事業單位養老支出

28.56

28.56

20808

撫恤

25.71

25.71

2080801

死亡撫恤

25.71

25.71

210

衛生健康支出

31.15

31.15

21011

行政事業單位醫療

31.15

31.15

2101101

行政單位醫療

23.87

23.87

2101103

公務員醫療補助

2.56

2.56

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.72

4.72

213

農林水支出

963.67

963.67

21301

農業農村

5.86

5.86

2130126

農村社會事業

5.86

5.86

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

957.81

957.81

2130501

行政運行

312.13

312.13

2130505

生產發展

197.73

197.73

2130506

社會發展

285.35

285.35

2130599

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出

162.60

162.60

221

住房保障支出

32.29

32.29

22102

住房改革支出

32.29

32.29

2210201

住房公積金

32.29

32.29

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表??

公開03表

單位:重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

1,146.75

495.21

651.54

208

社會保障和就業支出

119.65

119.65

20805

行政事業單位養老支出

93.94

93.94

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

39.42

39.42

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

25.96

25.96

2080599

其他行政事業單位養老支出

28.56

28.56

20808

撫恤

25.71

25.71

2080801

死亡撫恤

25.71

25.71

210

衛生健康支出

31.15

31.15

21011

行政事業單位醫療

31.15

31.15

2101101

行政單位醫療

23.87

23.87

2101103

公務員醫療補助

2.56

2.56

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.72

4.72

213

農林水支出

963.67

312.13

651.54

21301

農業農村

5.86

5.86

2130126

農村社會事業

5.86

5.86

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

957.81

312.13

645.68

2130501

行政運行

312.13

312.13

2130505

生產發展

197.73

197.73

2130506

社會發展

285.35

285.35

2130599

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出

162.60

162.60

221

住房保障支出

32.29

32.29

22102

住房改革支出

32.29

32.29

2210201

住房公積金

32.29

32.29

備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,146.75

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

119.65

119.65

九、衛生健康支出

31.15

31.15

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

963.67

963.67

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

32.29

32.29

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

1,146.75

本年支出合計

1,146.75

1,146.75

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

1,146.75

總計

1,146.75

1,146.75

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

1,146.75

495.21

651.54

208

社會保障和就業支出

119.65

119.65

20805

行政事業單位養老支出

93.94

93.94

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

39.42

39.42

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

25.96

25.96

2080599

其他行政事業單位養老支出

28.56

28.56

20808

撫恤

25.71

25.71

2080801

死亡撫恤

25.71

25.71

210

衛生健康支出

31.15

31.15

21011

行政事業單位醫療

31.15

31.15

2101101

行政單位醫療

23.87

23.87

2101103

公務員醫療補助

2.56

2.56

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.72

4.72

213

農林水支出

963.67

312.13

651.54

21301

農業農村

5.86

5.86

2130126

農村社會事業

5.86

5.86

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

957.81

312.13

645.68

2130501

行政運行

312.13

312.13

2130505

生產發展

197.73

197.73

2130506

社會發展

285.35

285.35

2130599

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出

162.60

162.60

221

住房保障支出

32.29

32.29

22102

住房改革支出

32.29

32.29

2210201

住房公積金

32.29

32.29

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

公開06表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

382.18

302

商品和服務支出

55.40

310

資本性支出

30101

基本工資

83.06

30201

辦公費

4.59

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

57.83

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

30103

獎金

104.12

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

11.00

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

30205

水費

0.30

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

39.42

30206

電費

2.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

25.96

30207

郵電費

7.50

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

23.87

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.72

30211

差旅費

6.27

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

32.29

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

3.92

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

57.63

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

2.39

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務接待費

4.10

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

25.71

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

28.56

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

3.36

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

4.91

31206

其他資本性補助

30309

獎勵金

30229

福利費

3.18

31299

其他對企業補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

5.32

399

其他支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

14.84

39907

國家賠償費用支出

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30299

其他商品和服務支出

39909

經常性贈與

307

債務利息及費用支出

39910

資本性贈與

30701

國內債務付息

39999

其他支出

30702

國外債務付息

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

439.81

公用經費合計

55.40

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

公開07表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

單位:重慶市黔江區鄉村振興局(本級)

單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

五、機關運行經費

55.40

(一)支出合計

9.42

9.42

(一)行政單位

55.40

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業單位

2.公務用車購置及運行維護費

5.32

5.32

六、資產信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

3

(2)公務用車運行維護費

5.32

5.32

1.副部(省)級及以上領導用車

3.公務接待費

4.10

4.10

2.主要領導干部用車

(1)國內接待費

4.10

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

3

(2)國(境)外接待費

5.執法執勤用車

(二)相關統計數

6.特種專業技術用車

1.因公出國(境)團組數(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

3

七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

73

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內公務接待人次(人)

546

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業合同金額

二、會議費

三、培訓費

465.46

四、差旅費

6.27

備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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