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  • 索引號 11500114MB15746473/2025-00115
  • 主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2025-09-02
  • 發(fā)布日期 2025-09-02
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心2024年度 決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心2024年度 決算公開說明

重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心2024年度

決算公開說明


一、部門基本情況

根據(jù)中共重慶市黔江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整扶貧工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(黔江委編委發(fā)〔2021〕4號)精神,并經(jīng)2021年第一次區(qū)委編委會審議,區(qū)委四屆206次常委會審定,將重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局,由重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,為區(qū)政府工作部門,正處級。不再保留中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室、重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)辦公室。其原有人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位暫保持不變,待市級鄉(xiāng)村振興部門“三定”規(guī)定制定印發(fā)后再作相應(yīng)明確。

(一)職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)出列村、脫貧戶、防止返貧監(jiān)測對象動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作,實時對通過監(jiān)測幫扶已經(jīng)消除風(fēng)險的對象進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計;落實對監(jiān)測對象動態(tài)監(jiān)測的調(diào)查研究;承擔(dān)全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新及統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息報送工作。承擔(dān)防止返貧公眾信息網(wǎng)信息的實時更新、防止返貧監(jiān)測幫扶信息的撰寫和發(fā)布、防止返貧監(jiān)測幫扶信息的統(tǒng)計和目標(biāo)任務(wù)考核等工作。完成區(qū)鄉(xiāng)村振興局交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨立核算的二級事業(yè)單位,年末實有人數(shù)7名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計150.71萬元,支出總計150.71萬元。收、支與2023年度相比,增加29.34萬元,增長24.2%,主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動,經(jīng)費增加。

2.收入情況。2024年度收入合計150.71萬元,與2023年度相比,增加29.34萬元,增長24.2%,主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動,經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入150.71萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計150.71萬元,與2023年度相比,增加29.34萬元,增長24.2%,主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動,支出增加。其中:基本支出150.71萬元,占100.00%;此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計150.71萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加29.34萬元,增長24.2%。主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動,收支增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入150.71萬元,與2023年度相比,增加29.34萬元,增長24.2%。主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動。較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬元,增長1.1%。主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出150.71萬元,與2023年度相比,增加29.34萬元,增長24.2%。主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動,較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬元,增長1.1%。主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出25.31萬元,占16.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.09萬元,增長31.7%,主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動。

(2)衛(wèi)生健康支出8.57萬元,占5.69%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(3)農(nóng)林水支出109.52萬元,占72.67%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬元,下降3.9%,主要原因是2024年人員變動支出減少。

(4)住房保障支出7.31萬元,占4.85%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出150.71萬元。其中:人員經(jīng)費141.69萬元,與2023年度相比,增加27.09萬元,增長23.6%,主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)標(biāo)及人員薪資變動。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員月平時考核、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費9.02萬元,與2023年度相比,增加2.24萬元,增長33.0%,主要原因是辦公及差旅費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、會議費、交通費、差旅費、接待費、郵電費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。公務(wù)招待納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排。無公務(wù)用車運行維護(hù)費;無公務(wù)用車購置費、無因公出國(境)費用。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。公務(wù)招待納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排。無公務(wù)用車運行維護(hù)費;無公務(wù)用車購置費、無因公出國(境)費用。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國(境);無公務(wù)用車購置車輛,公務(wù)車保有量為0輛;無國內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出0.91萬元,與2023年度相比,增加0.20萬元,增長28.2%,主要原因是2024年增加職工培訓(xùn)費用支出0.20萬元。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

扶貧開發(fā)信息中心是鄉(xiāng)村振興局下屬全額撥款事業(yè)單位,資產(chǎn)納入鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌管理

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。政府采購納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排。

五、預(yù)算績效管理情況說明

扶貧開發(fā)信息中心是鄉(xiāng)村振興局下屬全額撥款事業(yè)單位,項目納入鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌管理,無項目預(yù)算績效。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79222744


收入支出決算總表

公開01表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

150.71

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

25.31

九、衛(wèi)生健康支出

8.57

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

109.52

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

150.71

本年支出合計

150.71

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

150.71

總計

150.71

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

150.71

150.71

208

社會保障和就業(yè)支出

25.31

25.31

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.31

25.31

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.80

13.80

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.90

6.90

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.60

4.60

210

衛(wèi)生健康支出

8.57

8.57

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.57

8.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.09

6.09

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.48

2.48

213

農(nóng)林水支出

109.52

109.52

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

109.52

109.52

2130550

事業(yè)運行

109.52

109.52

221

住房保障支出

7.31

7.31

22102

住房改革支出

7.31

7.31

2210201

住房公積金

7.31

7.31

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開03表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

150.71

150.71

208

社會保障和就業(yè)支出

25.31

25.31

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.31

25.31

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.80

13.80

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.90

6.90

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.60

4.60

210

衛(wèi)生健康支出

8.57

8.57

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.57

8.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.09

6.09

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.48

2.48

213

農(nóng)林水支出

109.52

109.52

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

109.52

109.52

2130550

事業(yè)運行

109.52

109.52

221

住房保障支出

7.31

7.31

22102

住房改革支出

7.31

7.31

2210201

住房公積金

7.31

7.31

備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

150.71

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

25.31

25.31

九、衛(wèi)生健康支出

8.57

8.57

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

109.52

109.52

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

7.31

7.31

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

150.71

本年支出合計

150.71

150.71

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

總計

150.71

總計

150.71

150.71

0.00

0.00

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

150.71

150.71

208

社會保障和就業(yè)支出

25.31

25.31

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.31

25.31

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.80

13.80

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.90

6.90

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.60

4.60

210

衛(wèi)生健康支出

8.57

8.57

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.57

8.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.09

6.09

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.48

2.48

213

農(nóng)林水支出

109.52

109.52

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

109.52

109.52

2130550

事業(yè)運行

109.52

109.52

221

住房保障支出

7.31

7.31

22102

住房改革支出

7.31

7.31

2210201

住房公積金

7.31

7.31

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

136.53

302

商品和服務(wù)支出

9.02

310

資本性支出

30101

基本工資

32.58

30201

辦公費

1.50

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補(bǔ)貼

3.41

30202

印刷費

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補(bǔ)助費

6.00

30204

手續(xù)費

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

58.32

30205

水費

0.10

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

13.80

30206

電費

0.40

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

6.90

30207

郵電費

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

6.09

30208

取暖費

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會保障繳費

0.18

30211

差旅費

3.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

7.31

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費

1.92

30213

維修(護(hù))費

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

5.16

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓(xùn)費

0.91

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

4.60

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費

30226

勞務(wù)費

31204

費用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費補(bǔ)助

0.56

30227

委托業(yè)務(wù)費

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會經(jīng)費

1.89

31206

其他資本性補(bǔ)助

30309

獎勵金

30229

福利費

1.22

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

399

其他支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

39907

國家賠償費用支出

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

39909

經(jīng)常性贈與

307

債務(wù)利息及費用支出

39910

資本性贈與

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

39999

其他支出

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

141.69

公用經(jīng)費合計

9.02

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

公開07表

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運行信息表

公開09表

單位:重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心

單位:萬元

項? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(一)支出合計

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費

(一)車輛數(shù)合計(輛)

(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

0

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

0

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

0

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務(wù)支出

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會議費

0.00

三、培訓(xùn)費

0.91

四、差旅費

3.00

備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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