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  • 索引號 11500114MB162590X7/2025-00103
  • 主題分類 市場監管、安全生產監管
  • 體裁分類 財政
  • 成文日期 2025-09-12
  • 發布日期 2025-09-12
  • 文件標題 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)2024年度決算公開說明
  • 發布機構 黔江區市場監管局
  • 有效性

重慶市黔江區市場監督管理局(本級)2024年度決算公開說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境。承擔重慶市黔江區食品藥品安全委員會日常工作。負責食品、食品添加劑及食品相關產品生產、加工、經營及餐飲行政許可管理。負責重大活動食品安全保障工作。負責疫苗配送、存儲質量管理。實施缺陷產品召回制度。監督管理產品防偽工作。負責工業產品生產許可管理。負責纖維質量監督工作。負責重大活動特種設備安全保障工作。承擔市場主體統一社會信用代碼工作。建立違法失信企業名錄庫,推進建立對失信市場主體的聯合懲戒機制和信用修復機制,加強市場主體信用監管工作。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導重慶市黔江區消費者權益保護委員會開展消費維權工作。依法實施計量監督檢查,監督計量技術機構,規范和監督商品量、市場計量行為,負責能源計量工作和產品能效標識、水效標識的監督管理。負責開展標準化試點示范項目建設,負責商品條碼工作,標準化信息管理工作。推進檢驗檢測機構改革,培育和規范檢驗檢測市場。組織實施強化知識產權創造、運用和保護的管理政策和措施。負責開展市場監管綜合執法工作。協助指導小微企業、個體工商戶、專業市場黨建工作,負責機關、所屬單位黨建工作。

(二)機構設置

行政單位:重慶市黔江區市場監督管理局(本級),包括1個辦公室、21個業務科及4個片區市場監管所;

執法機構:重慶市黔江區市場監管綜合行政執法支隊。

上年度和黔江區消費者權益保護委員會合并核算,今年黔江區消費者權益保護委員會實行獨立核算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計3995.27萬元,支出總計3995.27萬元。收、支與2023年度相比,增加234.29萬元,增長6.23%,主要原因是本年人員新增,人員基本支出增加119.92萬元;死亡撫恤金新增54.21萬元;項目收入較上年新增34.8萬元;健康休養費增加25.36萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計3995.27萬元,與2023年度相比,增加234.29萬元,增長6.23%,主要原因是本年人員新增,人員基本支出增加119.92萬元;死亡撫恤金新增54.21萬元;項目收入較上年新增34.8萬元;健康休養費增加25.36萬元。其中:財政撥款收入3995.27萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計3995.27萬元,與2023年度相比,增加234.29萬元,增長6.23%,主要原因是本年人員新增,人員基本支出增加119.92萬元;死亡撫恤金新增54.21萬元;項目收入較上年新增34.8萬元;健康休養費增加25.36萬元。其中:基本支出3730.88萬元,占93.38%;項目支出264.39萬元,占6.62%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3995.27萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加234.29萬元,增長6.23%。主要原因是本年人員新增,人員基本支出增加119.92萬元;死亡撫恤金新增54.21萬元;項目收入較上年新增34.8萬元;健康休養費增加25.36萬元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3995.27萬元,與2023年度相比,增加234.29萬元,增長6.23%。主要原因是本年人員新增,人員基本支出增加119.92萬元;死亡撫恤金新增54.21萬元;項目收入較上年新增34.8萬元;健康休養費增加25.36萬元。

較年初預算數增加102.58萬元,增長2.64%。主要原因是黔財預算回復〔2024〕4號、黔財產業〔2024〕12號、黔財預算回復〔2024〕41號項目追加66.3萬元;黔財社保【2024】12號撫恤金追加54.21萬元;黔財預算回復(2024)15號、黔財預算回復〔2024〕37號退休一次性獎金11.3萬元;黔財預算〔2024〕39號工資調標12.88萬元;人員變動,公務員年度考核獎減少12.65萬元,退休健康休養費(行政)減少20.51萬元,社保及公積金追減8.95萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3995.27萬元,與2023年度相比,增加234.29萬元,增長6.23%。主要原因是本年人員新增,人員基本支出增加119.92萬元;死亡撫恤金新增54.21萬元;項目收入較上年新增34.8萬元;健康休養費增加25.36萬元。

3.較年初預算數增加102.58萬元,增長2.64%。主要原因是黔財預算回復〔2024〕4號、黔財產業〔2024〕12號、黔財預算回復〔2024〕41號項目追加66.3萬元;黔財社保【2024】12號撫恤金追加54.21萬元;黔財預算回復(2024)15號、黔財預算回復〔2024〕37號退休一次性獎金11.3萬元;黔財預算〔2024〕39號工資調標12.88萬元;人員變動,公務員年度考核獎減少12.65萬元,退休健康休養費(行政)減少20.51萬元,社保及公積金追減8.95萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出2799.59萬元,占70.07%,較年初預算數增加5.09萬元,增長0.18%,主要原因是工資清算補發58.52萬元,年度考核獎清算-12.65萬元,年度考核獎(非統發)10.83萬元,遺屬補助清算-0.6萬元,項目較預算增加28.15萬元,調劑項目-79萬元到區委政法委,調劑項目-0.16萬元到區禁毒中心。

(2)社會保障與就業支出737.74萬元,占18.47%,較年初預算數增加101.15萬元,增長15.89%,主要原因是新增做實職業年金32.94萬元,喪葬費54.21萬元,一次性退休補貼11.3萬元,一次性健康休養費(非統發)11.57萬元,退休人員2022年度養老保險及職業年金補繳部分11.64萬元,退休健康休養費清算-20.51萬元。

(3)衛生健康支出229.71萬元,占5.75%,較年初預算數減少0.72萬元,下降0.31%,主要原因是當年基本支出清算后,有結余,年底財政收回。

(4)住房保障支出228.23萬元,占5.71%,較年初預算數減少2.94萬元,下降1.27%,主要原因是當年基本支出清算后,有結余,年底財政收回。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3730.88萬元。其中:人員經費3290.25萬元,與2023年度相比,增加243.85萬元,增長8.00%,主要原因是工資福利支出增加35.23萬元,社會保障與就業支出增加22.51萬元,撫恤金支出減少19.29萬元,衛生健康支出增加54.09萬元,住房保障支出增加112.73萬元。人員經費用途主要包括工資、津貼、獎金、養老保險、公積金、醫療保險等支出。公用經費440.63萬元,與2023年度相比,減少34.03萬元,下降7.17%,主要原因是人員減少,人均公用經費相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物管費、維修費、工會經費、勞務費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計31.25萬元,較年初預算數減少35.49萬元,下降53.18%,主要原因是本年車輛維修維護費用和公務接待費有所下降。較上年支出數減少21.52萬元,下降40.78%,主要原因是本年度車輛費用支出減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少16.99萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未購入新車。

公務車運行維護費28.58萬元,主要用于公務車輛的維修、保險及燃油費。費用支出較年初預算數減少35.26萬元,下降55.23%,主要原因是本年車輛維修維護費用有所下降。較上年支出數減少4.83萬元,下降14.46%,主要原因是本年度車輛費用支出減少。

公務接待費2.67萬元,主要用于接待市局各處室調研檢查相關工作及周邊區縣局。費用支出較年初預算數減少0.23萬元,下降7.93%,主要原因是本著節約原則,努力縮減經費開支。較上年支出數增加0.30萬元,增長12.66%,主要原因是本年接待次數新增3次,金額增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為24輛;國內公務接待31批次265人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費100.57元,車均購置費0萬元,車均維護費1.19萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.25萬元,與2023年度相比,增加1.04萬元,增長495.24%,主要原因是本年會議費有所增加。本年度培訓費支出24.90萬元,與2023年度相比,減少1.99萬元,下降7.40%,主要原因是本年度培訓費相對有所減少。

(二)機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出440.63萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數減少34.03萬元,下降7.17%,主要原因公車運行經費減少35.26萬元,公用定額支出增加1.23萬元,本年總體上實行厲行節約,壓縮各項開支。

(三)國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛24輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車17輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額13.21萬元,其中:政府采購貨物支出13.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額11.88萬元,占政府采購支出總額的89.88%,其中:授予小微企業合同金額11.88萬元,占政府采購支出總額的89.88%。主要用于采購電腦、打印機、餐桌等。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,對15個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金264.39萬元。

(二)部門績效評價情況

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-85083771


收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市黔江區市場監督管理局(本級)



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

3,995.27

一、一般公共服務支出

2,799.59

二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

737.74



九、衛生健康支出

229.71



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

228.23



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

3,995.27

本年支出合計

3,995.27

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余


年末結轉和結余


總計

3,995.27

總計

3,995.27

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開部門:重慶市黔江區市場監督管理局(本級)








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

3,995.27

3,995.27







201

一般公共服務支出

2,799.59

2,799.59







20138

市場監督管理事務

2,799.59

2,799.59







2013801

行政運行

2,535.20

2,535.20







2013802

一般行政管理事務

48.19

48.19







2013804

市場主體管理

132.84

132.84







2013805

市場秩序執法

11.12

11.12







2013812

藥品事務

25.33

25.33







2013814

化妝品事務

4.34

4.34







2013816

食品安全監管

42.57

42.57







208

社會保障和就業支出

737.74

737.74







20805

行政事業單位養老支出

683.53

683.53







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

281.44

281.44







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

173.72

173.72







2080599

其他行政事業單位養老支出

228.36

228.36







20808

撫恤

54.21

54.21







2080801

死亡撫恤

54.21

54.21







210

衛生健康支出

229.71

229.71







21011

行政事業單位醫療

229.71

229.71







2101101

行政單位醫療

170.35

170.35







2101103

公務員醫療補助

21.28

21.28







2101199

其他行政事業單位醫療支出

38.08

38.08







221

住房保障支出

228.23

228.23







22102

住房改革支出

228.23

228.23







2210201

住房公積金

228.23

228.23







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

3,995.27

3,730.88

264.39




201

一般公共服務支出

2,799.59

2,535.20

264.39




20138

市場監督管理事務

2,799.59

2,535.20

264.39




2013801

行政運行

2,535.20

2,535.20





2013802

一般行政管理事務

48.19


48.19




2013804

市場主體管理

132.84


132.84




2013805

市場秩序執法

11.12


11.12




2013812

藥品事務

25.33


25.33




2013814

化妝品事務

4.34


4.34




2013816

食品安全監管

42.57


42.57




208

社會保障和就業支出

737.74

737.74





20805

行政事業單位養老支出

683.53

683.53





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

281.44

281.44





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

173.72

173.72





2080599

其他行政事業單位養老支出

228.36

228.36





20808

撫恤

54.21

54.21





2080801

死亡撫恤

54.21

54.21





210

衛生健康支出

229.71

229.71





21011

行政事業單位醫療

229.71

229.71





2101101

行政單位醫療

170.35

170.35





2101103

公務員醫療補助

21.28

21.28





2101199

其他行政事業單位醫療支出

38.08

38.08





221

住房保障支出

228.23

228.23





22102

住房改革支出

228.23

228.23





2210201

住房公積金

228.23

228.23





備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開部門: 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)





公開04表





單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

3,995.27

一、一般公共服務支出

2,799.59

2,799.59



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

737.74

737.74





九、衛生健康支出

229.71

229.71





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

228.23

228.23





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

3,995.27

本年支出合計

3,995.27

3,995.27



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

3,995.27

總計

3,995.27

3,995.27



備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

3,995.27

3,730.88

264.39

201

一般公共服務支出

2,799.59

2,535.20

264.39

20138

市場監督管理事務

2,799.59

2,535.20

264.39

2013801

行政運行

2,535.20

2,535.20


2013802

一般行政管理事務

48.19


48.19

2013804

市場主體管理

132.84


132.84

2013805

市場秩序執法

11.12


11.12

2013812

藥品事務

25.33


25.33

2013814

化妝品事務

4.34


4.34

2013816

食品安全監管

42.57


42.57

208

社會保障和就業支出

737.74

737.74


20805

行政事業單位養老支出

683.53

683.53


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

281.44

281.44


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

173.72

173.72


2080599

其他行政事業單位養老支出

228.36

228.36


20808

撫恤

54.21

54.21


2080801

死亡撫恤

54.21

54.21


210

衛生健康支出

229.71

229.71


21011

行政事業單位醫療

229.71

229.71


2101101

行政單位醫療

170.35

170.35


2101103

公務員醫療補助

21.28

21.28


2101199

其他行政事業單位醫療支出

38.08

38.08


221

住房保障支出

228.23

228.23


22102

住房改革支出

228.23

228.23


2210201

住房公積金

228.23

228.23


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)







公開06表







單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

2,980.24

302

商品和服務支出

440.63

310

資本性支出


30101

基本工資

672.33

30201

辦公費

21.06

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

481.85

30202

印刷費

1.00

31002

辦公設備購置


30103

獎金

829.40

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

105.84

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

1.39

31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

281.44

30206

電費

17.01

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

173.72

30207

郵電費

50.20

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

170.35

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費

3.90

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

5.15

30211

差旅費

4.94

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

228.23

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

31.92

30213

維修(護)費

4.51

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

310.01

30215

會議費

0.36

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

17.97

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

2.67

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金

54.21

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

217.07

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

7.40

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

27.44

30227

委托業務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

41.80

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金

11.30

30229

福利費

23.00

399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

28.58

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

125.33

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出

89.49

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

3,290.25

公用經費合計

440.63

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)






公開07表






單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區市場監督管理局(本級)



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開部門:重慶市黔江區市場監督管理局(本級)




單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

五、機關運行經費

440.63

(一)支出合計

31.25

31.25

(一)行政單位

440.63

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


2.公務用車購置及運行維護費

28.58

28.58

六、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

24

(2)公務用車運行維護費

28.58

28.58

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

2.67

2.67

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

2.67

3.機要通信用車

3

其中:外事接待費


4.應急保障用車

3

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車

17

(二)相關統計數

6.特種專業技術用車

1

1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

24

七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

31

(一)政府采購支出合計

13.21

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

13.21

6.國內公務接待人次(人)

265

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額

11.18

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額

11.88

二、會議費

1.25



三、培訓費

24.90



四、差旅費

16.53



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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