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  • 索引號 11500114678697649R/2024-00025
  • 主題分類 農業、林業、水利
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-19
  • 發布日期 2024-09-19
  • 文件標題 重慶市黔江區河道管理站2023年度部門決算公開情況說明
  • 發布機構 黔江區水利局
  • 有效性

重慶市黔江區河道管理站2023年度部門決算公開情況說明

重慶市黔江區河道管理站2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

執行河道管理與保護的相關規章制度;承擔河道治理、建設項目論證和資料管理等工作;承擔河道砂石資源的管理、保護與綜合利用;承擔水域及其岸線的管理、保護與綜合利用;參與涉河事件調查;監督實施河道清障;參與河道水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作;完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務。

(二)機構設置

重慶市黔江區河道管理站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位,事業編制8名,領導職數2名。?????二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計172.14萬元,支出總計172.14萬元。收支較上年決算數減少16.04萬元,下降8.52%,主要原因是本年度收支減少16.04萬元(其中一般公共預算財政撥款收支減少16.04萬元)。

2.收入情況。2023年度收入合計172.14萬元,較上年決算數減少16.04萬元,下降8.52%,主要原因是本年度收入減少16.04萬元(其中一般公共預算財政撥款收入減少16.04萬元)。其中:財政撥款收入172.14萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計172.14萬元,較上年決算數減少16.04萬元,下降8.52%,主要原因是本年度支出減少16.04萬元(其中一般公共預算財政撥款支出減少16.04萬元)。其中:基本支出172.14萬元,占100.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計172.14萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少16.04萬元,下降8.52%。主要原因本年度收支減少16.04萬元(其中一般公共預算財政撥款收支減少16.04萬元)。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入172.14萬元,較上年決算數減少16.04萬元,下降8.52%。主要原因是社會保障和就業支出減少2.76萬元;衛生健康支出增加0.79萬元;農林水支出減少9.49萬元;住房保障支出減少4.58萬元。較年初預算數減少4.24萬元,下降2.40%。主要原因是基本工資調增1.09萬元,績效工資調增2.81萬元,住房公積金調減5.12萬元,生活補助調減3.83萬元,辦公設備購置調減1.13萬元等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出172.14萬元,較上年決算數減少16.04萬元,下降8.52%。主要原因是社會保障和就業支出減少2.76萬元;衛生健康支出增加0.79萬元;農林水支出減少9.49萬元;住房保障支出減少4.58萬元。較年初預算數減少4.24萬元,下降2.40%。主要原因是基本工資調增1.09萬元,績效工資調增2.81萬元,住房公積金調減5.12萬元,生活補助調減3.83萬元,辦公設備購置調減1.13萬元等。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出30.04萬元,占17.45%,較年初預算數減少3.83萬元,下降11.31%,主要原因是行政事業養老支出減少3.83萬元。

(2)衛生健康支出11.28萬元,占6.56%,較年初預算數無增減。

(3)農林水支出127.05萬元,占73.80%,較年初預算數增加4.71萬元,增長3.85%,主要原因是辦公設備購置、電費的預算調減4.71萬元。

(4)住房保障支出3.77萬元,占2.19%,較年初預算數減少5.12萬元,下降57.59%,主要原因是住房公積金繳納調減5.12萬元。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出172.14萬元。其中:人員經費160.57萬元,較上年決算數減少13.60萬元,下降7.81%,主要原因基本工資增加1.65萬元,津貼補貼增加0.82萬元,伙食補助費增加0.7萬元,績效工資減少5.89萬元,社保類支出減少2.4萬元,其他工資福利支出減少4萬元,生活補助減少3.83萬元,醫療費補助減少0.64萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費11.57萬元,較上年決算數減少2.43萬元,下降17.36%,主要原因是辦郵電費減少2萬元,培訓費減少0.43萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少0.30萬元,下降100.00%,主要原因是接待費調減0.3萬元。較上年支出數無增減。

(二)“三公”經費分項支出情況

本部門2023年度因公出國(境)費用未發生支出。

本部門2023年度公務車購置費用未發生支出。

本部門2023年度公務車運行維護費用未發生支出。

本部門2023年度公務接待費用未發生支出。

(三)?“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數無增減。本年度培訓費支出1.11萬元,較上年決算數增加0.59萬元,增長113.46%,主要原因是本年由于業務需要增加了培訓費用。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門未發生機關運行經費支出。

(三)國有資產占用情況說明

因我部門屬于機關下屬二級單位原因,我單位資產全部在本級部門核算。

(四)?政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1.67萬元,其中:政府采購貨物支出1.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.67萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額1.67萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公所需的電腦及打印機等。

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79233960

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市黔江區河道管理站



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

172.14

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

30.04



九、衛生健康支出

11.28



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出

127.05



十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

3.77



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

172.14

本年支出合計

172.14

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余


年末結轉和結余


總計

172.14

總計

172.14

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區河道管理站








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

172.14

172.14







208

社會保障和就業支出

30.04

30.04







20805

行政事業單位養老支出

30.04

30.04







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.85

11.85







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

5.92

5.92







2080599

其他行政事業單位養老支出

12.27

12.27







210

衛生健康支出

11.28

11.28







21011

行政事業單位醫療

11.28

11.28







2101102

事業單位醫療

7.40

7.40







2101199

其他行政事業單位醫療支出

3.88

3.88







213

農林水支出

127.05

127.05







21303

水利

127.05

127.05







2130399

其他水利支出

127.05

127.05







221

住房保障支出

3.77

3.77







22102

住房改革支出

3.77

3.77







2210201

住房公積金

3.77

3.77







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

172.14

172.14





208

社會保障和就業支出

30.04

30.04





20805

行政事業單位養老支出

30.04

30.04





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.85

11.85





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

5.92

5.92





2080599

其他行政事業單位養老支出

12.27

12.27





210

衛生健康支出

11.28

11.28





21011

行政事業單位醫療

11.28

11.28





2101102

事業單位醫療

7.40

7.40





2101199

其他行政事業單位醫療支出

3.88

3.88





213

農林水支出

127.05

127.05





21303

水利

127.05

127.05





2130399

其他水利支出

127.05

127.05





221

住房保障支出

3.77

3.77





22102

住房改革支出

3.77

3.77





2210201

住房公積金

3.77

3.77





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站





公開04表





單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

172.14

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

30.04

30.04





九、衛生健康支出

11.28

11.28





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出

127.05

127.05





十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

3.77

3.77





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

172.14

本年支出合計

172.14

172.14



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

172.14

總計

172.14

172.14



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

172.14

172.14


208

社會保障和就業支出

30.04

30.04


20805

行政事業單位養老支出

30.04

30.04


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.85

11.85


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

5.92

5.92


2080599

其他行政事業單位養老支出

12.27

12.27


210

衛生健康支出

11.28

11.28


21011

行政事業單位醫療

11.28

11.28


2101102

事業單位醫療

7.40

7.40


2101199

其他行政事業單位醫療支出

3.88

3.88


213

農林水支出

127.05

127.05


21303

水利

127.05

127.05


2130399

其他水利支出

127.05

127.05


221

住房保障支出

3.77

3.77


22102

住房改革支出

3.77

3.77


2210201

住房公積金

3.77

3.77


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站







公開06表







單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

146.34

302

商品和服務支出

9.90

310

資本性支出

1.67

30101

基本工資

40.27

30201

辦公費

2.00

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

4.42

30202

印刷費


31002

辦公設備購置

1.67

30103

獎金


30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

4.70

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

65.87

30205

水費


31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

11.85

30206

電費

0.94

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

5.92

30207

郵電費


31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

7.40

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

0.22

30211

差旅費

1.00

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

3.77

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

1.92

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

14.23

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

1.11

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

12.27

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

1.36

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

1.96

30227

委托業務費

0.90

31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

0.89

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金


30229

福利費

1.70

399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出


39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

160.57

公用經費合計

11.57

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站






公開07表






單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市黔江區河道管理站




單位:萬元

項 ?目

預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費


(一)支出合計



(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


2.公務用車購置及運行維護費



五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)


(2)公務用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費



2.主要領導干部用車


(1)國內接待費


3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)


(一)政府采購支出合計

1.67

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

1.67

6.國內公務接待人次(人)


2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額

1.67

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額

1.67

二、會議費




三、培訓費

1.11



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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