重慶市黔江區(qū)水資源管理站2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)水資源管理站2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
貫徹執(zhí)行水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策;承擔水資源相關規(guī)劃編制與制度建設;承擔取水許可、水資源論證相關的服務工作,水資源有償使用的服務工作,配合編制水資源公報;指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護;按規(guī)定開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市黔江區(qū)水資源管理站為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位,事業(yè)編制6名,領導職數(shù)2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)153.14萬元,其中:一般公共預算撥款153.14萬元。收入較去年增加9.65萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入增加9.65萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)153.14萬元,其中:農(nóng)林水支出92.79萬元,社會保障和就業(yè)支出44.81萬元,衛(wèi)生健康支出9.68萬元,住房保障支出5.86萬元。支出較去年增加9.65萬元,主要原因是基本支出增加9.65萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入153.14萬元,一般公共預算財政撥款支出153.14萬元。比2024年增加9.65萬元。其中:基本支出153.14萬元,比去年增加9.65萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加9.63萬元,公用經(jīng)費增加0.02萬元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0.3萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.3萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理,嚴格規(guī)范接待,控制接待標準;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費11.41萬元,比上年增加0.02萬元,和上年預算基本持平。主要用于伙食補助費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費和福利費等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.36萬元:政府采購貨物預算0.36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.36萬元:政府采購貨物預算0.36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。無項目支出,未設置績效目標。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。無
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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