重慶市黔江區商務委員會2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要負責研究商貿領域現代市場體系、現代流通方式等商務運行中的問題并提出對策建議;負責起草商貿行業發展戰略、中長期規劃、行業專項規劃編制。實施商貿物流促進政策,負責承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作,實施成品油等重要商品和特種商品流通管理;負責電子商務發展工作。負責外經外貿外資工作,協調推動各開放平臺協同發展,負責協調對接市貿促會、自貿區等平臺單位的相關工作。負責口岸物流相關工作。
(二)單位構成
重慶市黔江區商務委員會;重慶市黔江區物流(口岸)服務中心(二級單位)。
重慶市黔江區商務委員會為政府組成部門,內設9個職能科室和1個直屬事業單位。分別是:辦公室、規劃發展科、市場流通科、電子商務和信息化科、外經外貿科(中新項目管理科)、運行調節科、法治科(特商科)、財務審計科、政工人事科等9個職能科室和重慶市黔江區物流(口岸)服務中心(全額撥款事業單位)1個二級單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1316.88萬元,其中:一般公共預算撥款1316.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1274.61萬元,主要原因:上級項目預算減少。
(二)支出預算:2026年年初預算數1316.88萬元,其中:一般公共服務支出555.16萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出422.97萬元,衛生健康支出82.04萬元,住房保障支出50.28萬元,商業服務業等支出165萬元,糧油物資儲備支出41.44萬元。支出較去年減少1274.61萬元,主要是基本支出增加13.43萬元,項目支出減少1288.04萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1316.88萬元,一般公共預算財政撥款支出1316.88萬元,比2025年減少1274.61萬元。其中:基本支出1099.36萬元,比2025年增加13.43萬元,主要原因是單位人員工資福利及社保增加等,主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出217.52萬元,比2025年減少1288.04萬元,主要原因是上級項目預算減少,主要用于商業服務業、外經貿發展、糧油物資儲備(肉類儲備)等重點工作。
重慶市黔江區商務委員會2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算10.82萬元,比2025年減少1.18萬元,主要原因是持續厲行節約,嚴格控制公務接待和公務用車運行費用。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元;公務接待費5萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是持續嚴格控制接待標準和接待對象;公務用車運行維護費5.82萬元,比2025年減少1.18萬元,主要原因是持續厲行節約,嚴格控制公務用車運行費用;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費102.67萬元,比上年減少2.58萬元,主要原因為預算人員較上年減少1名,公用經費定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款217.52萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:傅春麗,聯系方式:023-79222688。