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  • 索引號 11500114009130493N/2023-00039
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局(本級) 2022年度決算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)統(tǒng)計局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局(本級) 2022年度決算情況說明

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局(本級)

2022年度決算情況說明


一、基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國家普查項目;組織實施全區(qū)有關(guān)普查和專項調(diào)查,組織實施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度;組織實施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊,實行的是一套預(yù)決算報表。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊。人員情況,區(qū)統(tǒng)計局本級行政編制14人,工勤編制1人;實有行政編制14人,工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊(參公)編制6人實有3人。年末實有在職職工17人。

二、決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計537.49萬元,支出總計537.49萬元。收支較上年決算數(shù)減少165.26萬元,下降23.5%,主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。

2.收入情況。2022年度收入合計537.49萬元,較上年決算數(shù)減少165.26萬元,下降23.5%,主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。其中:財政撥款收入537.49萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計537.49萬元,較上年決算減少165.26萬元,下降23.5%,主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。其中:基本支出405.89萬元,占75.5%;項目支出131.61萬元,占24.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計537.49萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少165.26萬元,下降23.5%。主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入537.49萬元,較上年決算數(shù)減少165.26萬元,下降23.5%。主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元,增長1.2%。主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算,二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元,三是從我單位年初預(yù)算項目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計局黔江調(diào)查隊專項調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出537.49萬元,較上年決算數(shù)減少165.26萬元,下降23.5%。主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元,增長1.2%。主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算,二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元,三是從我單位年初預(yù)算項目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計局黔江調(diào)查隊專項調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本單位無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出446.24萬元,占83%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.20萬元,增長4.3%,主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算,二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元,三是從我單位年初預(yù)算項目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計局黔江調(diào)查隊專項調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

(2)社會保障與就業(yè)支出49.95萬元,占9.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.61萬元,下降18.9%,主要原因是單位人員調(diào)出和退休等原因形成。

(3)衛(wèi)生健康支出22.27萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降0.7%,主要原因是人員調(diào)動造成2人的健康體檢未支付形成。

(4)住房保障支出19.04萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出405.89萬元。其中:人員經(jīng)費353.54萬元,較上年決算數(shù)減少170.18萬元,下降32.5%,主要原因是2022年新獨立一個二級核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費52.35萬元,較上年決算數(shù)增加7.90萬元,增長17.8%,主要原因是辦公、印刷、郵電等費用在2021年公用經(jīng)費支出安排上增加形成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.33萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元,增長17%,主要原因是公務(wù)車年底儲油超預(yù)算0.71萬元,而公務(wù)接待與年初預(yù)算減少0.08萬元形成。較上年支出數(shù)4.08增加0.25萬元,增長6.1%,主要原因是執(zhí)法檢查指導(dǎo)企業(yè)及會議較上年同期增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用未發(fā)生。

2022年度本單位公務(wù)車購置費未發(fā)生。

公務(wù)用車運行維護費4.21萬元,主要用于統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法和日常公務(wù)用車需要,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬元,增長20.3%,主要原因是年底油卡充值超預(yù)算0.71萬元。較上年支出數(shù)3.42萬元增加0.79萬元,增長23.1%,主要原因是執(zhí)法檢查指導(dǎo)企業(yè)及會議較上年同期增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次13人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費92.31元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.21萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.69萬元,較上年決算數(shù)3.95萬元減少3.26萬元,減少82.5%,主要原因是2021年因大型人口普查工作會議較多,2022年是常規(guī)統(tǒng)計年份無大型專題會議。本年度培訓(xùn)費支出6.25萬元,較上年決算數(shù)9.15萬元減少2.9萬元,減少31.7%,主要原因2022年是常規(guī)統(tǒng)計年份,無大型普查工作,相應(yīng)培訓(xùn)減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出52.35萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.90萬元,增長17.8%,主要原因是辦公、印刷、郵電等費用在2021年公用經(jīng)費支出安排上增加形成。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額64.59萬元,其中:政府采購貨物支出59.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.59萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額50.86萬元,占政府采購支出總額的78.7%。主要用于大型人口普查采購一體機和政府服務(wù)打印印刷上。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對3個二級項目開展了績效自評,涉及資金131.61萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

(1)公開范圍。3個一般性二級項目績效自評表進行公開。

(2)公開內(nèi)容。

二級項目績效自評表(一)

項目

名稱

第七次全國人口普查市級補助資金

項目

編碼

50011422T000002607989

自評

總分

(分)

100

主管

部門

222-重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局

財政

處室

004-行政政法科

項目

聯(lián)系人

朱成錦

聯(lián)系電話

023-79239311

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)







其中:

市級支出







補助區(qū)縣


45

45

100

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況


及時、準(zhǔn)確、按時完成第七次全國人口普查及全面統(tǒng)計和全年統(tǒng)計抽樣工作,為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展提供參考。

及時、準(zhǔn)確、按時完成第七次全國人口普查及全面統(tǒng)計和全年統(tǒng)計抽樣工作,為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展提供參考。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

數(shù)據(jù)采集指標(biāo)完成率

%

20


20

100

20

20


數(shù)據(jù)處理完成率

%

10


10

100

10

10


對外發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時率

%

10


10

100

10

10


數(shù)據(jù)報送的及時率

%

10


10

100

10

10


主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù)

40


40

100

40

40


說明


二級項目績效自評表(二)

項目

名稱

2022年市級網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查

項目

編碼

50011422T000002055329

自評

總分

(分)

100

主管

部門

222-重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局

財政

處室

004-行政政法科

項目

聯(lián)系人

朱成錦

聯(lián)系電話

023-79239311

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)







其中:

市級支出







補助區(qū)縣

31.25


31.25

100

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況


及時、準(zhǔn)確、按時完成全面統(tǒng)計和全年統(tǒng)計抽樣工作,為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展提供參考。

及時、準(zhǔn)確、按時完成全面統(tǒng)計和全年統(tǒng)計抽樣工作,為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展提供參考。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

數(shù)據(jù)采集指標(biāo)完成率

%

100


100

100

15

15


數(shù)據(jù)處理完成率

%

100


100

100

20

20


網(wǎng)絡(luò)正常運轉(zhuǎn)率

%

100


100

100

20

20


對外發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時率

%

100


100

100

10

10


數(shù)據(jù)報送的及時率

%

100


100

100

15

15


服務(wù)對象對統(tǒng)計調(diào)查的認(rèn)可度

%

85


85

100

5

5


基層統(tǒng)計局滿意度

%

90


90

100

5

5


說明


二級項目績效自評表(三)

項目

名稱

全面統(tǒng)計

項目

編碼

50011422T000000112354

自評

總分

(分)

100

主管

部門

222-重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局

財政

處室

004-行政政法科

項目

聯(lián)系人

朱成錦

聯(lián)系電話

023-79239311

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)







其中:

市級支出







補助區(qū)縣

80

55.355

55.355

100

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況


及時、準(zhǔn)確、按時完成全面統(tǒng)計和全年統(tǒng)計抽樣工作,為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展提供參考。

及時、準(zhǔn)確、按時完成全面統(tǒng)計和全年統(tǒng)計抽樣工作,為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展提供參考。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

1%人口抽樣調(diào)查

萬戶

22.5


22.5

100

15

15


全面統(tǒng)計

萬戶

0.0275


0.0275

100

25

25


全區(qū)GDP產(chǎn)值

億元

200


200

100

20

20


統(tǒng)計抽樣調(diào)查

萬戶

4.74


4.74

100

20

20


民意調(diào)查

%

85


85

100

5

5


全面統(tǒng)計

%

85


85

100

5

5


說明


2.績效自評報告

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好。項目全年撥款數(shù)為131.61萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,執(zhí)行數(shù)為131.61萬元,完成撥款數(shù)的100%。我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴(yán)格控制專項資金的開支范圍,提高經(jīng)費的使用效率。

(三)重點績效評價結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

朱成錦 ???023-79239311

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