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  • 索引號 11500114009130493N/2024-00028
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區統計局(本級)2023年度決算公開說明
  • 發布機構 黔江區統計局
  • 有效性

重慶市黔江區統計局(本級)2023年度決算公開說明

重慶市黔江區統計局(本級)2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹執行有關統計法律、法規和國家統計制度、統計標準;組織實施地方統計調查制度和統計改革發展規劃;組織領導和管理協調全區統計工作,組織實施人口、經濟、農業等國家普查項目;組織實施全區等有關普查和專項調查,組織實施和完善全區國民經濟核算制度;組織實施全區二、三產業有關統計調查;依法查處統計違法違紀行為,承辦統計行政復議等法律事務;負責全區統計人才隊伍建設。

(二)機構設置

區統計局設辦公室、國民經濟綜合統計科、工業統計科、農村經濟統計科、服務業統計科、投資統計科、有全額撥款參照公務員法管理的重慶市黔江區經濟社會調查隊7個內設機構。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計574.28萬元,支出總計574.28萬元。收支較上年決算數增加36.79萬元,增長6.84%,主要原因一是項目支出增加13.59萬元,用于第五次全國經濟普查;二是基本支出增加23.2萬元,用于補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。

2.收入情況。2023年度收入合計574.28萬元,較上年決算數增加36.79萬元,增長6.84%,主要原因一是項目資金撥款增加13.59萬元,用于第五次全國經濟普查;二是基本支出撥款增加23.2萬元,用于補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。其中:財政撥款收入574.28萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計574.28萬元,較上年決算數增加36.79萬元,增長6.84%,主要原因一是項目支出增加13.59萬元,用于第五次全國經濟普查;二是基本支出增加23.2萬元,用于補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。其中:基本支出429.08萬元,占74.72%;項目支出145.20萬元,占25.28%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計574.28萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加36.79萬元,增長6.84%。主要原因一是項目支出增加13.59萬元,用于第五次全國經濟普查;二是基本支出增加23.2萬元,用于補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入574.28萬元,較上年決算數增加36.79萬元,增長6.84%。主要原因:一是項目資金撥款增加13.59萬元,用于第五次全國經濟普查;二是基本支出撥款增加23.2萬元,用于補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。較年初預算數減少8.26萬元,下降1.42%。主要原因是新老員工更替時間差減少,1人2月調出,1人4月退休,另新招錄2人8月才進入單位。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出574.28萬元,較上年決算數增加36.79萬元,增長6.84%。主要原因一是項目支出增加13.59萬元,用于第五次全國經濟普查;二是基本支出增加23.2萬元,用于補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。較年初預算數減少8.26萬元,下降1.42%。主要原因是新老員工更替時間差減少,1人2月調出,1人4月退休,另新招錄2人8月才進入單位。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出434.86萬元,占75.72%,較年初預算數減少10.48萬元,下降2.35%,主要原因是新老員工更替時間差減少,1人2月調出,1人4月退休,另新招錄2人8月才進入單位(其中1人在本級核算)。

(2)社會保障與就業支出102.89萬元,占17.92%,較年初預算數增加21.70萬元,增長26.73%,主要原因是補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保、職業年金增加。

(3)衛生健康支出24.19萬元,占4.21%,較年初預算數減少0.31萬元,下降1.27%,主要原因是年初調出1人減少體檢費和墊底資金。

(4)住房保障支出12.34萬元,占2.15%,較年初預算數減少19.17萬元,下降60.84%,主要原因是清退原住房公積金超基數部分,2023年4月后按最低工資基數繳存。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出429.08萬元。其中:人員經費384.85萬元,較上年決算數增加31.31萬元,增長8.86%,主要原因是補繳執法支隊和經濟調查隊以前年度社保和職業年金。人員經費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。公用經費44.23萬元,較上年決算數減少8.12萬元,下降15.51%,主要原因是二級單位執法支隊獨立核算,公用經費相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、公務車運行、工會經費、福利費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.10萬元,較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.23萬元,下降28.41%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,近年來公務接待費一直在較低水平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費2.80萬元,主要用于統計執法、第五次全國經濟普查、統計抽樣調查等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.41萬元,下降33.49%,主要原因一是2022年存油有結余1萬余元。二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。公務接待費0.30萬元,主要用于接待統計執法和第五次全國經濟普查。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.18萬元,增長150.00%,主要原因一是上年支出基數較低。二是2023年是第五次全國經濟普查,統計執法和檢查高于平常年份。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待4批次35人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費85.71元,車均購置費0萬元,車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.00萬元,較上年決算數增加2.31萬元,增長334.78%,主要原因是2023年為第五次全國經濟普查年份,會議費、培訓費用、勞務費用等都較平常高。本年度培訓費支出11.76萬元,較上年決算數增加5.51萬元,增長88.16%,主要原因是2023年為第五次全國經濟普查年份,用于普查指導員和調查員等培訓費用增加。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出44.23萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費用、公務車運行、工會經費、福利費等。機關運行經費較上年支出數減少8.12萬元,下降15.51%,主要原因是二級單位執法支隊獨立核算,公用經費相應減少。

(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額42.56萬元,其中:政府采購貨物支出28.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出14.33萬元。授予中小企業合同金額27.93萬元,占政府采購支出總額的65.62%,其中:授予小微企業合同金額23.86萬元,占政府采購支出總額的56.06?%。主要用于采購第五次全國經濟普查物資、辦公設備、統計年鑒等。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對3個二級項目開展了績效自評,涉及資金145.2萬元。

項目支出績效自評表(二級項目)

2023年度項目支出績效自評表(二級項目)

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

全面統計

統計數據歸檔、整理完成率

100

%

5

100

5


100

數據采集指標完成率

100

%

5

100

5


數據處理完成率

100

%

5

100

5


統計指標數據合格率

100

%

5

100

5


主要統計指標數據質量合格率

100

%

10

100

10


對外發布統計數據的及時率

100

%

15

100

15


分析研究產品提出報告及時率

100

%

5

100

5


數據報送的及時率

100

%

5

100

5


主要數據產品未受質疑及未產生不良影響數

100

35

100

35


2

第五次全國經濟普查

統計數據歸檔、整理完成率

100

%

5

100

5


100

數據采集指標完成率

100

%

5

100

5


數據處理完成率

100

%

5

100

5


統計指標數據合格率

100

%

5

100

5


主要統計指標數據質量合格率

100

%

10

100

10


對外發布統計數據的及時率

100

%

5

100

5


分析研究產品提出報告及時率

100

%

5

100

5


數據報送的及時率

100

%

15

100

15


主要數據產品未受質疑及未產生不良影響數

100

35

100

35


3

市級網絡抽樣調查經費

數據采集指標完成率

100

%

10

100

10


100

數據處理完成率

100

%

10

100

10


主要統計指標數據質量合格率

100

%

15

100

15


對外發布統計數據的及時率

100

%

10

100

10


數據報送的及時率

100

%

10

100

10


主要數據產品未受質疑及未產生不良影響數

100

35

100

35


(二)部門績效評價情況

無。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

朱成錦 ???023-79239311

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市黔江區統計局(本級)



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

574.28

一、一般公共服務支出

434.86

二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

102.89



九、衛生健康支出

24.19



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

12.34



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

574.28

本年支出合計

574.28

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余


年末結轉和結余


總計

574.28

總計

574.28

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區統計局(本級)








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

574.28

574.28







201

一般公共服務支出

434.86

434.86







20105

統計信息事務

434.86

434.86







2010501

行政運行

289.65

289.65







2010507

專項普查活動

102.06

102.06







2010508

統計抽樣調查

43.14

43.14







208

社會保障和就業支出

102.89

102.89







20805

行政事業單位養老支出

102.89

102.89







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

50.50

50.50







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

25.21

25.21







2080599

其他行政事業單位養老支出

27.18

27.18







210

衛生健康支出

24.19

24.19







21011

行政事業單位醫療

24.19

24.19







2101101

行政單位醫療

16.79

16.79







2101103

公務員醫療補助

2.88

2.88







2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.52

4.52







221

住房保障支出

12.34

12.34







22102

住房改革支出

12.34

12.34







2210201

住房公積金

12.34

12.34







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

574.28

429.08

145.20




201

一般公共服務支出

434.86

289.65

145.20




20105

統計信息事務

434.86

289.65

145.20




2010501

行政運行

289.65

289.65





2010507

專項普查活動

102.06


102.06




2010508

統計抽樣調查

43.14


43.14




208

社會保障和就業支出

102.89

102.89





20805

行政事業單位養老支出

102.89

102.89





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

50.50

50.50





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

25.21

25.21





2080599

其他行政事業單位養老支出

27.18

27.18





210

衛生健康支出

24.19

24.19





21011

行政事業單位醫療

24.19

24.19





2101101

行政單位醫療

16.79

16.79





2101103

公務員醫療補助

2.88

2.88





2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.52

4.52





221

住房保障支出

12.34

12.34





22102

住房改革支出

12.34

12.34





2210201

住房公積金

12.34

12.34





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)





公開04表





單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

574.28

一、一般公共服務支出

434.86

434.86



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

102.89

102.89





九、衛生健康支出

24.19

24.19





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

12.34

12.34





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

574.28

本年支出合計

574.28

574.28



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

574.28

總計

574.28

574.28



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

574.28

429.08

145.20

201

一般公共服務支出

434.86

289.65

145.20

20105

統計信息事務

434.86

289.65

145.20

2010501

行政運行

289.65

289.65


2010507

專項普查活動

102.06


102.06

2010508

統計抽樣調查

43.14


43.14

208

社會保障和就業支出

102.89

102.89


20805

行政事業單位養老支出

102.89

102.89


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

50.50

50.50


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

25.21

25.21


2080599

其他行政事業單位養老支出

27.18

27.18


210

衛生健康支出

24.19

24.19


21011

行政事業單位醫療

24.19

24.19


2101101

行政單位醫療

16.79

16.79


2101103

公務員醫療補助

2.88

2.88


2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.52

4.52


221

住房保障支出

12.34

12.34


22102

住房改革支出

12.34

12.34


2210201

住房公積金

12.34

12.34


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)







公開06表







單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

354.59

302

商品和服務支出

44.23

310

資本性支出


30101

基本工資

76.21

30201

辦公費

1.29

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

58.93

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金

99.13

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

8.00

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.03

31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

50.50

30206

電費

0.57

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

25.21

30207

郵電費

2.80

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

16.79

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

3.16

30211

差旅費

2.70

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

12.34

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

4.32

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

30.26

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

3.50

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.30

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

24.56

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

5.29

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

3.08

30227

委托業務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

6.30

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金

2.62

30229

福利費

3.11

399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

2.80

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

15.33

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出

0.20

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

384.85

公用經費合計

44.23

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)






公開07表






單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市黔江區統計局(本級)




單位:萬元

項 ?目

預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費

44.23

(一)支出合計

3.10

3.10

(一)行政單位

44.23

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


2.公務用車購置及運行維護費

2.80

2.80

五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

1

(2)公務用車運行維護費

2.80

2.80

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

0.30

0.30

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

0.30

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

1

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

4

(一)政府采購支出合計

42.56

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

28.23

6.國內公務接待人次(人)

35

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出

14.33

7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額

27.93

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額

23.86

二、會議費

3.00



三、培訓費

11.76



備注:

1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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