重慶市黔江區廣播電視無線傳輸中心2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區廣播電視無線傳輸中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
我單位主要負責本區廣播、電視節目開路發射轉播;負責轉播重慶市人民廣播電臺和重慶電視臺相關節目;負責城區多路電視節目的無線傳輸覆蓋和無線寬帶數字電視節目的傳輸覆蓋;負責市廣播、電視節目信號的雙向傳輸。
(二)我單位下設4個內設機構:綜合管理部、技術工程部、7292廣播電視發射臺、仰頭山廣播電視發射臺。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數468.17萬元,其中:一般公共預算撥款468.17 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少37.14萬元,主要是一般公共預算撥款減少37.14萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數468.17萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出328萬元,社會保障和就業支出96.67萬元,衛生健康支出24.88萬元,住房保障支出18.62萬元。支出較去年減少37.14萬元,主要是一般公共預算撥款減少37.14萬元 。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入468.17萬元,一般公共預算財政撥款支出468.17萬元,比2024年減少37.14萬元。其中:基本支出447.53 萬元,比2024年增加6.13萬元,主要原因是2025年新招錄了1名工作人員,導致工資福利等費用增加;項目支出20.64萬元,比2024年減少43.28萬元,主要原因是項目減少。區傳輸中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3.16萬元,和2024年相比,無增減變化。其中:因公出國(境)費用 0 萬元;公務接待費0.50萬元,和2024年相比無增減變化;公務用車運行維護費 2.66萬元,和2024年相比無增減變化;公務用車購置費0萬元,和上年相比無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。一般公共預算撥款政府采購1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元;政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20.64萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛1 輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:舒春枚????聯系方式:023-79245005