重慶市黔江區數字化城市運行和治理中心2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
承接市級應用,建設本級特色應用,推動城市治理和運行領域迭代集成;支撐數字化城市運行和治理領域上傳下達、監測預警、快速響應、評價問效等方面的事務性工作,實現平時保障城市高效運行、緊急突發事件高效協同處置;完成市數字化城市運行和治理中心下達的業務事項數字化任務,推動本級業務事項、事件梳理和數字化;統籌區級部門應用集成和業務貫通;統籌區級部門、鄉鎮(街道)按權責完成任務事件閉環處置;指導基層治理中心建設;承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市黔江區數字化城市運行和治理中心,為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業單位,內設3個科室,分別為綜合保障科、運行調度科、平臺建設科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數111.06萬元,其中:一般公共預算撥款111.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數111.06萬元,其中:一般公共服務支出86.14萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出14.58萬元,衛生健康支出5.42萬元,住房保障支出4.92萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入111.06萬元,一般公共預算財政撥款支出111.06萬元。其中:基本支出111.06萬元,主要用于保障職工工資薪金,職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本單位2025年“三公”經費預算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出預算。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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