重慶市黔江區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承接市級應(yīng)用,建設(shè)本級特色應(yīng)用,推動城市治理和運行領(lǐng)域迭代集成;支撐數(shù)字化城市運行和治理領(lǐng)域上傳下達、監(jiān)測預(yù)警、快速響應(yīng)、評價問效等方面事務(wù)性工作,實現(xiàn)平時保障城市高效運行、緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置;完成市數(shù)字化城市運行和治理中心下達的業(yè)務(wù)事項數(shù)字化任務(wù),推動本級業(yè)務(wù)事項、事件梳理和數(shù)字化;統(tǒng)籌區(qū)級部門應(yīng)用集成和業(yè)務(wù)貫通;統(tǒng)籌區(qū)級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)按權(quán)責(zé)完成任務(wù)事件閉環(huán)處置;指導(dǎo)基層治理中心建設(shè)。
2.負責(zé)辦理區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心,為重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室管理的副處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)5個科室,分別為:綜合協(xié)調(diào)科、運行調(diào)度科、技術(shù)支持科、政務(wù)值班科、民呼我為科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)205.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款205.18萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加94.12萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款資金收入增加94.12萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)205.18萬元,其中:一般公共服務(wù)支出159.08萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出26.82萬元,衛(wèi)生健康支出9.94萬元,住房保障支出9.34萬元。支出較去年增加94.12萬元,主要是基本支出增加94.12萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入205.18萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出205.18萬元,比2025年增加94.12萬元。其中:基本支出205.18萬元,比2025年增加94.12萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出增加,主要用于保障職工工資薪金,職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2025年持平。
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。本單位2026年無項目支出預(yù)算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:吳霽鵬,聯(lián)系方式:023-79226066
| 表1 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 205.18 | 一、本年支出 | 205.18 | 205.18 | ||
| 一般公共預(yù)算資金 | 205.18 | 一般公共服務(wù)支出 | 159.08 | 159.08 | ||
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.82 | 26.82 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.94 | 9.94 | |||
| 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 205.18 | 支出合計 | 205.18 | 205.18 | ||
| 表2 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2026年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 205.18 | 205.18 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 159.08 | 159.08 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 159.08 | 159.08 | |
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 159.08 | 159.08 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.82 | 26.82 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.82 | 26.82 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 17.88 | 17.88 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.94 | 9.94 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.94 | 9.94 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 9.34 | 9.34 | |
| 表3 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 205.18 | 174.16 | 31.02 | |
| 301 | 工資福利支出 | 180.16 | 174.16 | 6.00 |
| 30101 | 基本工資 | 42.22 | 42.22 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 4.22 | 4.22 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 6.00 | 6.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 81.39 | 81.39 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 17.88 | 17.88 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 8.94 | 8.94 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 7.78 | 7.78 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.23 | 0.23 | |
| 30113 | 住房公積金 | 9.34 | 9.34 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 2.16 | 2.16 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.02 | 25.02 | |
| 30201 | 辦公費 | 13.56 | 13.56 | |
| 30202 | 印刷費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 3.36 | 3.36 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.17 | 1.17 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.93 | 0.93 | |
Sheet 4: 表4 一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
| 表4 | |||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 2026年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 表5 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | ||||
| 表6 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 205.18 | 合計 | 205.18 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 205.18 | 一般公共服務(wù)支出 | 159.08 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.82 | |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.94 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 9.34 | |
| 事業(yè)收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金 | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金 | |||
| 表7 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 205.18 | 205.18 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 159.08 | 159.08 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 159.08 | 159.08 | ||||||||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 159.08 | 159.08 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.82 | 26.82 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.82 | 26.82 | ||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 17.88 | 17.88 | ||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.94 | 8.94 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.94 | 9.94 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.94 | 9.94 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 表8 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 205.18 | 205.18 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 159.08 | 159.08 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 159.08 | 159.08 | |
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 159.08 | 159.08 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.82 | 26.82 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.82 | 26.82 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 17.88 | 17.88 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.94 | 9.94 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.94 | 9.94 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 9.34 | 9.34 | |
| 政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||