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  • 索引號 115001147688894923/2024-00014
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市正陽工業園區管理委員會2023年度部門決算情況說明
  • 發布機構 黔江高新區管委會
  • 有效性

重慶市正陽工業園區管理委員會2023年度部門決算情況說明


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重慶市正陽工業園區管理委員會2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

主要職能職責是根據區政府授權,主要負責行使園區內有關行政、經濟和社會事務管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規。根據《黔江區城鄉發展總體規劃》,參與組織編制和實施正陽工業園區(含新城、青杠拓展區、黔永創業園區,以下簡稱園區)的開發建設總體發展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實施園區產業、建設、市政發展規劃。負責組織協調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作;負責園區國有資產管理、財務管理、內部審計和投融資工作;指導、監督、檢查企業財務工作。負責組織協調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經營和管理。負責園區招商引資、國民經濟統計、行政許可手續辦理、勞動保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經營和開發工作。負責園區環境保護、市政建設管理和城市市容環境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業及返鄉農民工創業基地的相關工作。負責園區安全生產、信訪和社會穩定工作。負責管理、協調、指導園區管委會機關及企業的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

機關內設部門有:黨政辦、發展計劃部(掛招商部牌子)、經濟運行部、規劃建設部、高新技術產業部、投資融資部、財政財務部、安全保衛部、法制辦(掛信訪辦牌子)。下屬事業單位兩個:正陽工業園區企業服務中心及正陽工業園區招商服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計86526.53萬元,支出總計86526.53萬元。收支較上年決算數增加8770.72萬元,增長11.28%,主要原因是增加專債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86526.53萬元,較上年決算數增加8770.72萬元,增長11.28%,主要原因是增加專債基金預算收入。其中:財政撥款收入86526.53萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況2023年度支出合計86526.53萬元,較上年決算數增加8770.72萬元,增長11.28%,主要原因是增加專債基金預算支出。其中:基本支出1147.78萬元,占1.33%;項目支出85378.75萬元,占98.67%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減,主要原因是加強預算收支管理。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計86526.53萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加8770.72萬元,增長11.28%。主要原因是增加專債基金預算收入和相應支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入36031.60萬元,較上年決算數增加16496.67萬元,增長84.45%。主要原因是招商引資力度,產業發展較好。較年初預算數增加7962.15萬元,增長28.37%。主要原因是招商引資力度,產業發展較好。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出36031.60萬元,較上年決算數增加16496.67萬元,增長84.45%。主要原因是招商引資成效明顯,相應增加財政產業扶持支出。較年初預算數增加7962.15萬元,增長28.37%。主要原因是招商引資成效明顯,相應增加財政產業扶持支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減,主要原因是嚴格執行預算管理相關規定。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出2904.27萬元,占8.06%,較年初預算數增加1808.34萬元,增長165.01%,主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

2)公共安全支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少20.00萬元,下降100.00%,主要原因是調整支出結構。

3)科學技術支出4800.00萬元,占13.32%,較年初預算數減少800.00萬元,下降14.29%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

4)社會保障與就業支出140.78萬元,占0.39%,較年初預算數減少121.27萬元,下降46.28%,主要原因是上年涉及科目調整,本年調回。

5)衛生健康支出55.31萬元,占0.15%,較年初預算數減少3.34萬元,下降5.69%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

6)節能環保支出1000.00萬元,占2.78%,較年初預算數增加900.00萬元,增長900.00%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

7)城鄉社區支出380.00萬元,占1.05%,較年初預算數無增減,主要原因是財政減收,調減支出預算。

8)農林水支出4500.00萬元,占12.49%,較年初預算數增加4500.00萬元,增長100.00%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

9)資源勘探信息等支出22206.76萬元,占61.63%,較年初預算數增加1726.76萬元,增長8.43%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

10)住房保障支出44.48萬元,占0.12%,較年初預算數減少28.34萬元,下降38.92%,主要原因是用于繳納住房公積金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1147.78萬元。其中:人員經費996.82萬元,較上年決算數增加41.12萬元,增長4.30%,主要原因是工作人員增加。

人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資,津貼補貼,一次性獎,平時考核績效,年終指標績效考核獎等。公用經費150.96萬元,較上年決算數減少21.27萬元,下降12.35%,主要原因是根據全市統一部署,開展了規范津補貼工作。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入50494.93萬元,較上年決算數減少7725.95萬元,下降13.27%,主要原因是專債資金規模減小。本年支出50494.93萬元,較上年決算數減少7725.95萬元,下降13.27%,主要原因是專債資金規模減小。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?(一)三公經費支出總體情況說明

2023年度三公經費支出共計15.90萬元,較年初預算數減少22.60萬元,下降58.70%,主要原因是公務接待比年初預算減少、接待批次支出減少,車輛運行規范管理,出差次數減少,運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬元,下降1.24%,主要原因是加強了對公務接待經費的管理。

(二)三公經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是2023年未發生因公出國(境)費用。較上年支出數無增減,主要原因是2022年、2023年未發生因公出國(境)費用。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是2023年未發生公務用車購置費。較上年支出數無增減,主要原因是2022年、2023年未發生公務用車購置費。

?公務車運行維護費11.10萬元,主要用于公務車輛保險、保養、維修維護、過路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬元,下降30.63%,主要原因是進一步規范了公車使用規定,減少了公車維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬元,下降0.89%,主要原因是進一步規范了公車使用及維護維修程序,減少了公車費用支出,出差車輛次數減少。?

公務接待費4.80萬元,主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬元,下降78.67%,主要原因是加強了公務接待管理。較上年支出數減少0.10萬元,下降2.04%,主要原因是加強了公務接待管理。

(三)三公經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為6輛;國內公務接待48批次481人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費99.79元,車均購置費0萬元,車均維護費1.85萬元。

四、其他需要說明的事項

? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出2.87萬元,較上年決算數減少0.28萬元,下降8.89%,主要原因是加強會議管理,減少園區大型會議召開頻次。本年度培訓費支出10.57萬元,較上年決算數增加4.04萬元,增長61.87%,主要原因是加強了園區企業和企業家培訓力度。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出118.89萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、培訓費、通訊及網絡費用、三公”經費、水電氣等支出。機關運行經費較上年支出數減少53.34萬元,下降30.97%,主要原因是加強公用經費管理,辦公費、差旅費等支出減少。

(三)國有資產占用情況說明

?截至20231231日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我部門(單位)對部門整體和21個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬元。

部門整體績效自評表樣


?項目支出績效自評表(二級項目)

????六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考。

?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

?(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?(十二)三公經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-7942656

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一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規,執行市委、市政府和區委、區政府有關部署要求。負責黔江高新區(正陽工業園區)開發建設管理中的重要工作的決策領導,對接成渝地區雙城經濟圈、一區兩群區縣對口協同發展、高新技術開發區、工業園區等政策并研究制定相關措施。負責推進黔江高新區(正陽工業園區)黨的政治、思想、組織、黨風廉政、作風建設和群團工作,統籌抓好轄區企業黨的建設,以及黨員隊伍和機關干部隊伍建設。負責參與編制黔江區國土空間總體規劃、詳細規劃;負責編制黔江高新區(正陽工業園區)總體發展規劃、專項規劃并組織實施。負責統籌黔江高新區(正陽工業園區)重大產業布局,重點發展制造業和生產性服務業;組織實施轄區內的產業培育、科技創新、經濟發展等工作,統籌經濟運行和統計分析。負責統籌開展黔江高新區(正陽工業園區)招商引資、招才引智工作。負責統籌黔江高新區(正陽工業園區)土地利用、基礎設施和公共設施建設,對管委會所負責的開發建設項目進行監督管理。負責黔江高新區(正陽工業園區)企業(項目)運行和要素保障等相關服務,承擔企業和投資者從入駐到建設、生產經營全過程的服務工作,優化營商環境。負責對接、承辦中小企業及返鄉農民工創業基地的相關工作。負責黔江高新區(正陽工業園區)財政收支預決算及組織管理工作;參與黔江高新區(正陽工業園區)資金調度支付、國有資產管理、財務管理、內部審計工作;指導、監督、檢查企業財務工作。受區委、區政府委托,管理相關區屬國有企業。貫徹執行安全生產、生態環境保護等法律法規,負責職責范圍內的應急管理、生態環境保護、信訪穩定等工作。按規定承接區政府賦予的行政管理事項。完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

機關內設部門有:黨政辦、發展計劃部(掛招商部牌子)、經濟運行部、規劃建設部、高新技術產業部、投資融資部、財政財務部、安全保衛部、法制辦(掛信訪辦牌子)。下屬事業單位兩個:正陽工業園區企業服務中心及正陽工業園區招商服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計86526.53萬元,支出總計86526.53萬元。收支較上年決算數增加8770.72萬元,增長11.28%,主要原因是增加專債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86526.53萬元,較上年決算數增加8770.72萬元,增長11.28%,主要原因是增加專債基金預算收入。其中:財政撥款收入86526.53萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況2023年度支出合計86526.53萬元,較上年決算數增加8770.72萬元,增長11.28%,主要原因是增加專債基金預算支出。其中:基本支出1147.78萬元,占1.33%;項目支出85378.75萬元,占98.67%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減,主要原因是加強預算收支管理。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計86526.53萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加8770.72萬元,增長11.28%。主要原因是增加專債基金預算收入和相應支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入36031.60萬元,較上年決算數增加16496.67萬元,增長84.45%。較年初預算數增加7962.15萬元,增長28.37%。主要原因是加大招商引資力度,園區企業經濟效益提高,收入增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出36031.60萬元,較上年決算數增加16496.67萬元,增長84.45%。較年初預算數增加7962.15萬元,增長28.37%。主要原因是招商引資成效明顯,相應增加財政產業扶持支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減,主要原因是嚴格執行預算管理相關規定。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出2904.27萬元,占8.06%,較年初預算數增加1808.34萬元,增長165.01%,主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

2)公共安全支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少20.00萬元,下降100.00%,主要原因是調整支出結構。

3)科學技術支出4800.00萬元,占13.32%,較年初預算數減少800.00萬元,下降14.29%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

4)社會保障與就業支出140.78萬元,占0.39%,較年初預算數減少121.27萬元,下降46.28%,主要原因是上年涉及科目調整,本年調回。

5)衛生健康支出55.31萬元,占0.15%,較年初預算數減少3.34萬元,下降5.69%,主要原因是財政減收,調減支出預算。

6)節能環保支出1000.00萬元,占2.78%,較年初預算數增加900.00萬元,增長900.00%,主要原因是綠色低碳發展,轉型升級費用增加。

7)城鄉社區支出380.00萬元,占1.05%,較年初預算數無增減,主要原因是財政減收,調減支出預算。

8)農林水支出4500.00萬元,占12.49%,較年初預算數增加4500.00萬元,增長100.00%,主要原因是用于企業獎補政策支出。

9)資源勘探信息等支出22206.76萬元,占61.63%,較年初預算數增加1726.76萬元,增長8.43%,主要原因用于企業獎補政策支出。

10)住房保障支出44.48萬元,占0.12%,較年初預算數減少28.34萬元,下降38.92%,主要原因是公積金基數調整,公積金清退。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1147.78萬元。其中:人員經費996.82萬元,較上年決算數增加41.12萬元,增長4.30%,主要原因是工作人員增加。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資,津貼補貼,一次性獎,平時考核績效,年終指標績效考核獎等。公用經費150.96萬元,較上年決算數減少21.27萬元,下降12.35%,主要原因是響應政策,縮減公用開支。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入50494.93萬元,較上年決算數減少7725.95萬元,下降13.27%,主要原因是專債資金規模減小。本年支出50494.93萬元,較上年決算數減少7725.95萬元,下降13.27%,主要原因是專債資金規模減小。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

?(一)三公經費支出總體情況說明

2023年度三公經費支出共計15.90萬元,較年初預算數減少22.60萬元,下降58.70%,主要原因是公務接待比年初預算減少、接待批次支出減少,車輛運行規范管理,出差次數減少,運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬元,下降1.24%,主要原因是加強了對公務接待經費的管理。

(二)三公經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是2023年未發生因公出國(境)費用。較上年支出數無增減,主要原因是2022年、2023年未發生因公出國(境)費用。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是2023年未發生公務用車購置費。較上年支出數無增減,主要原因是2022年、2023年未發生公務用車購置費。

?公務車運行維護費11.10萬元,主要用于公務車輛保險、保養、維修維護、過路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬元,下降30.63%,主要原因是進一步規范了公車使用規定,減少了公車維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬元,下降0.89%,主要原因是進一步規范了公車使用及維護維修程序,減少了公車費用支出,出差車輛次數減少。?

公務接待費4.80萬元,主要用于接待接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬元,下降78.67%,主要原因是加強了公務接待管理。較上年支出數減少0.10萬元,下降2.04%,主要原因是加強了公務接待管理。

(三)三公經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為6輛;國內公務接待48批次481人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費99.79元,車均購置費0萬元,車均維護費1.85萬元。

四、其他需要說明的事項

? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出2.87萬元,較上年決算數減少0.28萬元,下降8.89%,主要原因是加強會議管理,減少園區大型會議召開頻次。本年度培訓費支出10.57萬元,較上年決算數增加4.04萬元,增長61.87%,主要原因是加強了園區企業和企業家培訓力度。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出118.89萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、培訓費、通訊及網絡費用、三公”經費、水電氣等支出。機關運行經費較上年支出數減少53.34萬元,下降30.97%,主要原因是加強公用經費管理,辦公費、差旅費等支出減少。

(三)國有資產占用情況說明

?截至20231231日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我部門(單位)對部門整體和21個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬元。

部門整體績效自評表樣

項目支出績效自評表(二級項目)

??六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考。

?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

?(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?(十二)三公經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79426568

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