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  • 索引號(hào) 11500114009143550C/2025-00108
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-09-15
  • 發(fā)布日期 2025-09-15
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心2024年度決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)城東街道
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心2024年度決算公開說明

           重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

城東街道文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文明城市創(chuàng)建,鄉(xiāng)村文化繁育;組織群眾文體活動(dòng)及文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),開展文藝演出活動(dòng);非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、傳承、保護(hù),文物保護(hù)和發(fā)展;農(nóng)家書屋、文化電臺(tái)等免費(fèi)開放管理服務(wù);建立健全公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò),推動(dòng)文化信息資源共享,公共文化資源配送和流動(dòng)服務(wù);數(shù)字文化信息服務(wù),廣播電視服務(wù);體育健身;科普宣傳教育,科技培訓(xùn)和青少年校外文體活動(dòng);區(qū)級(jí)重點(diǎn)旅游服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游服務(wù)工作;旅游規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)及代辦、協(xié)辦服務(wù);參與旅游項(xiàng)目建設(shè)與管理;旅游資源普查和相關(guān)保護(hù)工作;旅游資源、旅游政策咨詢,旅游宣傳營銷;旅游便民惠民服務(wù);旅游糾紛調(diào)處等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年,我單位納入部門決算編報(bào)范圍獨(dú)立核算單位1個(gè),無下屬內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)87.82萬元,支出總計(jì)87.82萬元。收、支與2023年度相比,增加21.90萬元,增長33.2%,主要原因是增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類收支增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)87.82萬元,與2023年度相比,增加21.90萬元,增長33.2%,主要原因增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類收入增加。其中:財(cái)政撥款收入87.82萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)87.82萬元,與2023年度相比,增加21.90萬元,增長33.2%,主要原因是增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類支出增加。其中:基本支出87.03萬元,占99.10%;項(xiàng)目支出0.79萬元,占0.90%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87.82萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.90萬元,增長33.2%。主要原因是增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類收支增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.82萬元,與2023年度相比,增加21.90萬元,增長33.2%。主要原因是增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9.34萬元,增長11.9%。主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績效工資以及年末基本支出清算追加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.82萬元,與2023年度相比,增加21.90萬元,增長33.2%。主要原因是增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9.34萬元,增長11.9%。主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績效工資以及年末基本支出清算追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)文化旅游體育與傳媒支出66.93萬元,占76.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.69萬元,增長7.5%,主要原因是年中財(cái)政追加文化免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出12.79萬元,占14.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬元,增長60.5%,主要原因是年中財(cái)政追加的事業(yè)人員超額績效工資以及年末基本支出清算追加。

(3)衛(wèi)生健康支出4.12萬元,占4.69%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降3.7%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

(4)住房保障支出3.99萬元,占4.54%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出87.03萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)81.21萬元,與2023年度相比,增加25.38萬元,增長45.5%,主要原因是增人增資和社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等導(dǎo)致人員類支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、年度考核獎(jiǎng)、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)5.81萬元,與2023年度相比,減少0.95萬元,下降14.1%,主要原因是本年度嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格審批程序,大力壓縮機(jī)關(guān)辦公開支、水電費(fèi)等支出,降低運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位與街道辦事處本級(jí)合并辦公,三公經(jīng)費(fèi)開支由街道本級(jí)統(tǒng)一預(yù)算,統(tǒng)一審批開支,故本單位無三公經(jīng)費(fèi)支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2024年度未產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.50萬元,與2023年度相比,增加0.50萬元,增長100.0%,主要原因是組織外出培訓(xùn)較上年增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本單位未產(chǎn)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,主要原因是本單位與街道辦事處本級(jí)合并辦公,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支由街道本級(jí)統(tǒng)一預(yù)算,統(tǒng)一審批開支,故本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0.79萬元。

城東街道辦事處2024年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況表(二級(jí)項(xiàng)目)

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

1

2022年公共圖書館、美術(shù)館、文化館(站)免費(fèi)開放補(bǔ)助資金-鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文化中心免費(fèi)開放補(bǔ)助

保障文化館免費(fèi)開放數(shù)

1

個(gè)

20

1

20

文化中心免費(fèi)開放率

100

%

20

100

20

資金撥付及時(shí)率

100

%

20

100

20

滿足基層群眾文化活動(dòng)

95

%

10

95

10

持續(xù)豐富群眾文化知識(shí)需求

定性

10

1

10

群眾滿意度

95

%

10

95

10

(二)部門績效評(píng)價(jià)情況

本單位本年度未開展整體績效目標(biāo)編制,主要由街道本級(jí)統(tǒng)一編制。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

 一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79235228。

收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

87.82?

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

66.93?

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

12.79?

九、衛(wèi)生健康支出

4.12?

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

3.99?

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

87.82?

本年支出合計(jì)

87.82?

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)

87.82?

總計(jì)

87.82?

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開02表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

87.82?

87.82?

207

文化旅游體育與傳媒支出

66.93?

66.93?

20701

文化和旅游

66.93?

66.93?

2070109

群眾文化

66.14?

66.14?

2070199

其他文化和旅游支出

0.79?

0.79?

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

12.79?

12.79?

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

12.79?

12.79?

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.27?

8.27?

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.52?

4.52?

210

衛(wèi)生健康支出

4.12?

4.12?

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.12?

4.12?

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.16?

3.16?

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.96?

0.96?

221

住房保障支出

3.99?

3.99?

22102

住房改革支出

3.99?

3.99?

2210201

住房公積金

3.99?

3.99?

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開03表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

87.82?

87.03?

0.79?

207

文化旅游體育與傳媒支出

66.93?

66.14?

0.79?

20701

文化和旅游

66.93?

66.14?

0.79?

2070109

群眾文化

66.14?

66.14?

2070199

其他文化和旅游支出

0.79?

0.79?

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

12.79?

12.79?

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

12.79?

12.79?

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.27?

8.27?

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.52?

4.52?

210

衛(wèi)生健康支出

4.12?

4.12?

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.12?

4.12?

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.16?

3.16?

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.96?

0.96?

221

住房保障支出

3.99?

3.99?

22102

住房改革支出

3.99?

3.99?

2210201

住房公積金

3.99?

3.99?

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開04表

單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

87.82?

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

66.93?

66.93?

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

12.79?

12.79?

九、衛(wèi)生健康支出

4.12?

4.12?

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

3.99?

3.99?

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

87.82?

本年支出合計(jì)

87.82?

87.82?

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

87.82?

總計(jì)

87.82?

87.82?

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

87.82?

87.03?

0.79?

207

文化旅游體育與傳媒支出

66.93?

66.14?

0.79?

20701

文化和旅游

66.93?

66.14?

0.79?

2070109

群眾文化

66.14?

66.14?

2070199

其他文化和旅游支出

0.79?

0.79?

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

12.79?

12.79?

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

12.79?

12.79?

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.27?

8.27?

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.52?

4.52?

210

衛(wèi)生健康支出

4.12?

4.12?

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.12?

4.12?

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.16?

3.16?

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.96?

0.96?

221

住房保障支出

3.99?

3.99?

22102

住房改革支出

3.99?

3.99?

2210201

住房公積金

3.99?

3.99?

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

81.21?

302

商品和服務(wù)支出

5.81?

310

資本性支出

30101

基本工資

21.47?

30201

辦公費(fèi)

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補(bǔ)貼

1.99?

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎(jiǎng)金

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

3.35?

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

33.42?

30205

水費(fèi)

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

8.27?

30206

電費(fèi)

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

4.52?

30207

郵電費(fèi)

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.16?

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.10?

30211

差旅費(fèi)

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

3.99?

30212

因公出國(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.96?

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.50?

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

4.25?

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.40?

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

0.66?

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

39907

國家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

39908

對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

30299

其他商品和服務(wù)支出

39910

資本性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

81.21?

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

5.81?

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)城東街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心

單位:萬元

項(xiàng) ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(一)支出合計(jì)

(一)行政單位

1.因公出國(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

(一)政府采購支出合計(jì)

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務(wù)支出

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會(huì)議費(fèi)

三、培訓(xùn)費(fèi)

0.50?

四、差旅費(fèi)

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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